СОВЕТ АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РЕШЕНИЕ
от 30 июня 2011 г. № 7-2
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СЕТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2011 - 2012 ГГ."
В целях предоставления доступного образования, соответствующего государственным стандартам, повышения доступности услуг по содержанию и образованию учащихся и обеспечения качества образования, развития гибкой многофункциональной сети образовательных учреждений, обеспечения доступа учащихся сельских школ к качественным знаниям за счет использования транспортных схем доставки учащихся в базовые школы, интеграции общеобразовательной школы с учреждениями дошкольного, дополнительного профессионального образования, Совет Агрызского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу
"Развитие сети образовательных учреждений Агрызского муниципального района на 2011 - 2012 гг." (приложение 1).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Эгерже хэбэрлэре" ("Агрызские вести") и на сайте agryz.tatarstan.ru.
3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на постоянный комитет по социальным вопросам Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан (Г.Н.Салахиева).
Председатель Совета
Агрызского муниципального района
Республики Татарстан,
Глава Агрызского муниципального района
Республики Татарстан
Ф.Г.ГАББАСОВ
Приложение 1
к решению Совета
Агрызского муниципального района
Республики Татарстан
от 30 июня 2011 г. № 7-2
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011 - 2012 гг."
1. Паспорт программы
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Муниципальная программа "Развитие сети образовательных│
│программы │учреждений Агрызского муниципального района на 2011 -│
│ │2012 гг." │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основание для │Закон РФ "Об образовании", Постановление
Кабинета│
│разработки │Министров Республики Татарстан от 17.12.2007 № 721 "О│
│программы │введении нормативного финансирования общеобразовательных│
│ │учреждений Республики Татарстан", Закон
РТ от 26.12.2009│
│ │№ 69-ЗРТ "Об утверждении нормативов финансовых затрат на│
│ │обеспечение государственных гарантий прав граждан на│
├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│5 - 9 │ 104 │ 104 │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│10 - 11 │ 35 │ 19 │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Наполняемость │ 13,75 │ 13,75 │
└──────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┘
Индикаторы оценки результатов проведенных мероприятий
Агрызского района Республики Татарстан на 2011 - 2012 годы
┌───┬────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────┬─────┐
│ │ │ 2010 год │2011 │2012 │
│ │ │(факт/норма)│ год │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│1. │Доведение численности до нормативного│ │ │ │
│ │значения численности: │ │ │ │
│ │Соотношение фактического количества│ 139% │ │ │
│ │педагогического персонала к нормативному│ │ │ │
│ │значению, % │ │ │ │
│ │Соотношение фактического количества│ 155,5% │ │ │
│ │административно-управленческого, учебно-│ │ │ │
│ │вспомогательного, младшего обслуживающего│ │ │ │
│ │персонала, прочих педагогических работников,│ │ │ │
│ │не осуществляющих педагогический процесс, к│ │ │ │
│ │нормативному значению, % │ │ │ │
│ │Соотношение прочего обслуживающего персонала│ 141,5% │ │ │
│ │к нормативному значению, % │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│2. │Наполняемость классов, чел. │ │ │ │
│ │Город │ │ │ │
│ │Село │ 7,3 │7,65 │7,65 │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│3. │Соотношение трудоустроенного педагогического│ │ │ │
│ │персонала к количеству высвобожденного│ │ │ │
│ │педагогического персонала не пенсионного│ │ │ │
│ │возраста, % │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│4. │Обеспеченность приборами учета коммунальных│ │ │ │
│ │услуг, % │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│5. │Соотношение сокращения неэффективных│ │ │ │
│ │расходов, % │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│6. │Соотношение объема сметного финансирования к│ 138,3% │ │102% │
│ │нормативному объему финансирования, % │ │ │ │
└───┴────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────┴─────┘