ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА КАЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2009 г. № 5000
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА Г. КАЗАНИ
НА 2009 - 2011 ГГ."
Во исполнение Постановления
Руководителя Исполнительного комитета г. Казани от 30.06.2008 № 3257 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ г. Казани, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Ведомственную целевую программу
"Развитие городского пассажирского транспорта г. Казани на 2009 - 2011 гг." (приложение).
2. Комитету по транспорту Исполнительного комитета г. Казани обеспечить выполнение мероприятий по реализации Ведомственной целевой программы
"Развитие городского пассажирского транспорта г. Казани на 2009 - 2011 гг.".
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г. Казани Р.К.Нигматуллина.
Руководитель
Р.Т.БУРГАНОВ
Приложение
к Постановлению
Исполнительного комитета г. Казани
от 25 июня 2009 г. № 5000
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА Г. КАЗАНИ
НА 2009 - 2011 ГГ."
Паспорт Программы
┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Наименование │Ведомственная целевая программа "Развитие городского│
│Программы │пассажирского транспорта г. Казани на 2009 - 2011 гг."│
│ │(далее - Программа) │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Основание для │1. Решение
Казанской городской Думы от 19.12.2007 N│
│разработки │4-26 "О Программе реформирования системы управления│
│Программы │муниципальными финансами г. Казани на 2007 - 2009│
│ │годы". │
│ │2. Постановление
Руководителя Исполнительного комитета│
│ │г. Казани от 30.06.2008 № 3257 "Об утверждении│
│ │Положения о порядке разработки, утверждения и│
│ │реализации ведомственных целевых программ г. Казани,│
│ │индикаторов оценки результативности и планируемых│
│ │результатов" │
├─────────────────────┼────┼─────┼──────────────────┼─────┼────────────────┼─────┼────────────┤
│ Организация │Млн │15,8 │ 7,5 млн руб. - │16,0 │ Собственные │15,8 │Собственные │
│ диспетчерского │руб.│ │ бюджет города (в │ │ средства <*>
│ │средства <*>
│
│управления и контроля│ │ │пределах средств, │ │ │ │ │
│ за исполнением │ │ │ выделенных МУП │ │ │ │ │
│муниципального заказа│ │ │ "ОПП"); │ │ │ │ │
│ на городские │ │ │ 8,3 млн руб. - │ │ │ │ │
│ пассажирские │ │ │ собственные │ │ │ │ │
│ перевозки │ │ │ средства │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────┼──────────────────┼─────┼────────────────┼─────┼────────────┤
│ Подготовка исходных │Млн │25,2 │Средства инвестора│20,0 │ Средства │ │ │
│данных для разработки│руб.│ │ (в рамках │ │ инвестора (в │ │ │
│ Программы развития │ │ │ разработки │ │ рамках │ │ │
│улично-дорожной сети │ │ │Программы развития│ │ разработки │ │ │
│и системы городского │ │ │ улично-дорожной │ │ Программы │ │ │
│ пассажирского │ │ │ сети и системы │ │ развития │ │ │
│ транспорта города │ │ │ городского │ │улично-дорожной │ │ │
│ Казани на период до │ │ │ пассажирского │ │ сети и системы │ │ │
│2013 года, а также в │ │ │транспорта города │ │ городского │ │ │
│ рамках реализации │ │ │ Казани на период │ │ пассажирского │ │ │
│ Генерального плана
│ │ │ до 2013 года) │ │ транспорта │ │ │
│ развития г. Казани │ │ │ │ │города Казани на│ │ │
│ │ │ │ │ │ период до 2013 │ │ │
│ │ │ │ │ │ года) │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────┼──────────────────┼─────┼────────────────┼─────┼────────────┤
│ Внедрение системы │Млн │ 2,3 │ Бюджет города (в │ 2,8 │ Собственные │ 3,5 │Собственные │
│ транспортного │руб.│ │пределах средств, │ │ средства <*>
│ │средства <*>
│
│планирования на базе │ │ │ выделенных МУП │ │ │ │ │
│ программных │ │ │ "ОПП") │ │ │ │ │
│ комплексов │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────┼──────────────────┼─────┼────────────────┼─────┼────────────┤
│ Проведение │Млн │ 4,8 │Средства инвестора│ │ │ │ │
│ обследования │руб.│ │ (в рамках │ │ │ │ │
│ пассажиропотоков │ │ │ разработки │ │ │ │ │
│ │ │ │Программы развития│ │ │ │ │
│ │ │ │ улично-дорожной │ │ │ │ │
│ │ │ │ сети и системы │ │ │ │ │
│ │ │ │ городского │ │ │ │ │
│ │ │ │ пассажирского │ │ │ │ │
│ │ │ │транспорта города │ │ │ │ │
│ │ │ │ Казани на период │ │ │ │ │
│ │ │ │ до 2013 года) │ │ │ │ │
├─────────────────────┴────┴─────┴──────────────────┴─────┴────────────────┴─────┴────────────┤
│ Задача 1.2. Повышение уровня транспортной доступности для населения города и качества услуг │
├─────────────────────┬────┬─────┬──────────────────┬─────┬────────────────┬─────┬────────────┤
│Организация перевозок│Млн │ 7,8 │ Бюджет города │ │ Бюджет города │ │ Бюджет │
│ школьников │руб.│ │ (в пределах │ │ <*>
│ │ города <*>
│
│ │ │ │ средств, │ │ (в пределах │ │(в пределах │
│ │ │ │ выделенных │ │ средств, │ │ средств, │
│ │ │ │ Управлению │ │ выделенных │ │ выделенных │
│ │ │ │ образования г. │ │ Управлению │ │ Управлению │
│ │ │ │ Казани) │ │ образования г. │ │образования │
│ │ │ │ │ │ Казани) │ │ г. Казани) │
├─────────────────────┼────┼─────┼──────────────────┼─────┼────────────────┼─────┼────────────┤
│ Проведение │Млн │ │ │ │ │ │ Бюджет │
│ социологических │руб.│ │ │ │ │ │ города <*>
│
│ опросов │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴────┴─────┴──────────────────┴─────┴────────────────┴─────┴────────────┤
│ Цель 2. Повышение безопасности пассажирских перевозок │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Задача 2.1. Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с участием городского │
│ пассажирского транспорта │
├─────────────────────┬────┬─────┬──────────────────┬─────┬────────────────┬─────┬────────────┤
│ Обеспечение │Млн │ 4,4 │ Бюджет города │ 5,3 │ Собственные │ 6,3 │Собственные │
│ревизорского контроля│руб.│ │ (в пределах │ │ средства <*>
│ │средства <*>
│
│за работой городского│ │ │ средств, │ │ │ │ │
│ пассажирского │ │ │ выделенных МУП │ │ │ │ │
│ транспорта │ │ │ "ОПП") │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────┼──────────────────┼─────┼────────────────┼─────┼────────────┤
│ Организация и │Млн │ 1,5 │ Собственные │ 1,6 │ Собственные │ 1,7 │Собственные │
│ проведение конкурса │руб.│ │ средства │ │ средства │ │ средства │
│ "Лучший водитель │ │ │ │ │ │ │ │
│ года. Лучший │ │ │ │ │ │ │ │
│ кондуктор года" │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────┼──────────────────┼─────┼────────────────┼─────┼────────────┤
│ Обучение водителей │Млн │ │ │10,0 │ Собственные │10,0 │Собственные │
│ категории "Д" │руб.│ │ │ │ средства <*>
│ │средства <*>
│
├─────────────────────┼────┼─────┼──────────────────┼─────┼────────────────┼─────┼────────────┤
│ Итого │ │288,8│ │55,7 │ │37,4 │ │
└─────────────────────┴────┴─────┴──────────────────┴─────┴────────────────┴─────┴────────────┘
--------------------------------
<*> Источник финансирования будет уточняться при внесении изменений в бюджет 2010 - 2011 гг.