Законодательство
Татарстан

Татарстан

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА КАЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2009 г. № 5000

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА Г. КАЗАНИ
НА 2009 - 2011 ГГ."

Во исполнение Постановления Руководителя Исполнительного комитета г. Казани от 30.06.2008 № 3257 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ г. Казани, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Ведомственную целевую программу "Развитие городского пассажирского транспорта г. Казани на 2009 - 2011 гг." (приложение).
2. Комитету по транспорту Исполнительного комитета г. Казани обеспечить выполнение мероприятий по реализации Ведомственной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта г. Казани на 2009 - 2011 гг.".
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г. Казани Р.К.Нигматуллина.

Руководитель
Р.Т.БУРГАНОВ





Приложение
к Постановлению
Исполнительного комитета г. Казани
от 25 июня 2009 г. № 5000

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА Г. КАЗАНИ
НА 2009 - 2011 ГГ."

Паспорт Программы

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Наименование  │Ведомственная целевая  программа  "Развитие  городского│
│Программы        │пассажирского транспорта г. Казани на 2009 - 2011  гг."│
│                 │(далее - Программа)                                    │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Основание для │1. Решение Казанской городской  Думы  от  19.12.2007  N│
│разработки       │4-26 "О  Программе  реформирования  системы  управления│
│Программы        │муниципальными финансами  г.  Казани  на  2007  -  2009│
│                 │годы".                                                 │
│                 │2. Постановление Руководителя Исполнительного  комитета│
│                 │г.  Казани  от  30.06.2008  №  3257   "Об   утверждении│
│                 │Положения   о   порядке   разработки,   утверждения   и│
│                 │реализации ведомственных целевых  программ  г.  Казани,│
│                 │индикаторов  оценки  результативности   и   планируемых│
│                 │результатов"                                           │


├─────────────────────┼────┼─────┼──────────────────┼─────┼────────────────┼─────┼────────────┤
│     Организация     │Млн │15,8 │  7,5 млн руб. -  │16,0 │  Собственные   │15,8 │Собственные │
│   диспетчерского    │руб.│     │ бюджет города (в │     │  средства <*>  │     │средства <*>
│управления и контроля│    │     │пределах средств, │     │                │     │            │
│   за исполнением    │    │     │  выделенных МУП  │     │                │     │            │
│муниципального заказа│    │     │     "ОПП");      │     │                │     │            │
│    на городские     │    │     │  8,3 млн руб. -  │     │                │     │            │
│    пассажирские     │    │     │   собственные    │     │                │     │            │
│      перевозки      │    │     │     средства     │     │                │     │            │
├─────────────────────┼────┼─────┼──────────────────┼─────┼────────────────┼─────┼────────────┤
│ Подготовка исходных │Млн │25,2 │Средства инвестора│20,0 │    Средства    │     │            │
│данных для разработки│руб.│     │    (в рамках     │     │  инвестора (в  │     │            │
│ Программы развития  │    │     │    разработки    │     │     рамках     │     │            │
│улично-дорожной сети │    │     │Программы развития│     │   разработки   │     │            │
│и системы городского │    │     │ улично-дорожной  │     │   Программы    │     │            │
│    пассажирского    │    │     │  сети и системы  │     │    развития    │     │            │
│  транспорта города  │    │     │    городского    │     │улично-дорожной │     │            │
│ Казани на период до │    │     │  пассажирского   │     │ сети и системы │     │            │
│2013 года, а также в │    │     │транспорта города │     │   городского   │     │            │
│  рамках реализации  │    │     │ Казани на период │     │ пассажирского  │     │            │
│ Генерального плана  │    │     │  до 2013 года)   │     │   транспорта   │     │            │
│ развития г. Казани  │    │     │                  │     │города Казани на│     │            │
│                     │    │     │                  │     │ период до 2013 │     │            │
│                     │    │     │                  │     │     года)      │     │            │
├─────────────────────┼────┼─────┼──────────────────┼─────┼────────────────┼─────┼────────────┤
│  Внедрение системы  │Млн │ 2,3 │ Бюджет города (в │ 2,8 │  Собственные   │ 3,5 │Собственные │
│    транспортного    │руб.│     │пределах средств, │     │  средства <*>  │     │средства <*>
│планирования на базе │    │     │  выделенных МУП  │     │                │     │            │
│     программных     │    │     │      "ОПП")      │     │                │     │            │
│     комплексов      │    │     │                  │     │                │     │            │
├─────────────────────┼────┼─────┼──────────────────┼─────┼────────────────┼─────┼────────────┤
│     Проведение      │Млн │ 4,8 │Средства инвестора│     │                │     │            │
│    обследования     │руб.│     │    (в рамках     │     │                │     │            │
│  пассажиропотоков   │    │     │    разработки    │     │                │     │            │
│                     │    │     │Программы развития│     │                │     │            │
│                     │    │     │ улично-дорожной  │     │                │     │            │
│                     │    │     │  сети и системы  │     │                │     │            │
│                     │    │     │    городского    │     │                │     │            │
│                     │    │     │  пассажирского   │     │                │     │            │
│                     │    │     │транспорта города │     │                │     │            │
│                     │    │     │ Казани на период │     │                │     │            │
│                     │    │     │  до 2013 года)   │     │                │     │            │
├─────────────────────┴────┴─────┴──────────────────┴─────┴────────────────┴─────┴────────────┤
│ Задача 1.2. Повышение уровня транспортной доступности для населения города и качества услуг │
├─────────────────────┬────┬─────┬──────────────────┬─────┬────────────────┬─────┬────────────┤
│Организация перевозок│Млн │ 7,8 │  Бюджет города   │     │ Бюджет города  │     │   Бюджет   │
│     школьников      │руб.│     │   (в пределах    │     │      <*>       │     │ города <*>
│                     │    │     │     средств,     │     │  (в пределах   │     │(в пределах │
│                     │    │     │    выделенных    │     │    средств,    │     │  средств,  │
│                     │    │     │    Управлению    │     │   выделенных   │     │ выделенных │
│                     │    │     │  образования г.  │     │   Управлению   │     │ Управлению │
│                     │    │     │     Казани)      │     │ образования г. │     │образования │
│                     │    │     │                  │     │    Казани)     │     │ г. Казани) │
├─────────────────────┼────┼─────┼──────────────────┼─────┼────────────────┼─────┼────────────┤
│     Проведение      │Млн │     │                  │     │                │     │   Бюджет   │
│   социологических   │руб.│     │                  │     │                │     │ города <*>
│       опросов       │    │     │                  │     │                │     │            │
├─────────────────────┴────┴─────┴──────────────────┴─────┴────────────────┴─────┴────────────┤
│                    Цель 2. Повышение безопасности пассажирских перевозок                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│     Задача 2.1. Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с участием городского     │
│                                  пассажирского транспорта                                   │
├─────────────────────┬────┬─────┬──────────────────┬─────┬────────────────┬─────┬────────────┤
│     Обеспечение     │Млн │ 4,4 │  Бюджет города   │ 5,3 │  Собственные   │ 6,3 │Собственные │
│ревизорского контроля│руб.│     │   (в пределах    │     │  средства <*>  │     │средства <*>
│за работой городского│    │     │     средств,     │     │                │     │            │
│    пассажирского    │    │     │  выделенных МУП  │     │                │     │            │
│     транспорта      │    │     │      "ОПП")      │     │                │     │            │
├─────────────────────┼────┼─────┼──────────────────┼─────┼────────────────┼─────┼────────────┤
│    Организация и    │Млн │ 1,5 │   Собственные    │ 1,6 │  Собственные   │ 1,7 │Собственные │
│ проведение конкурса │руб.│     │     средства     │     │    средства    │     │  средства  │
│  "Лучший водитель   │    │     │                  │     │                │     │            │
│    года. Лучший     │    │     │                  │     │                │     │            │
│   кондуктор года"   │    │     │                  │     │                │     │            │
├─────────────────────┼────┼─────┼──────────────────┼─────┼────────────────┼─────┼────────────┤
│ Обучение водителей  │Млн │     │                  │10,0 │  Собственные   │10,0 │Собственные │
│    категории "Д"    │руб.│     │                  │     │  средства <*>  │     │средства <*>
├─────────────────────┼────┼─────┼──────────────────┼─────┼────────────────┼─────┼────────────┤
│        Итого        │    │288,8│                  │55,7 │                │37,4 │            │
└─────────────────────┴────┴─────┴──────────────────┴─────┴────────────────┴─────┴────────────┘

--------------------------------
<*> Источник финансирования будет уточняться при внесении изменений в бюджет 2010 - 2011 гг.




Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Начало действия документа - 25.06.2009.

Постановление Руководителя Исполкома муниципального образования г. Казани от 25.06.2009 № 5000
"Об утверждении Ведомственной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта г. Казани на 2009 - 2011 гг."


Постановление
Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта г. Казани на 2009 - 2011 гг."
Паспорт программы
1. Анализ текущего состояния пассажирских перевозок городским общественным транспортом
2. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Сводная матрица SWOT-анализа современного состояния городского пассажирского транспорта г. Казани
3. Основные цели и задачи Программы. Целевые индикаторы и показатели Программы
4. Сроки и этапы реализации Программы
5. Мероприятия по реализации основных задач Программы
6. Ресурсное обеспечение Программы
6.1. Основные принципы финансового обеспечения Программы
6.2. Кадровое обеспечение Программы
6.3. Организационное обеспечение Программы
6.3.1. Система мониторинга Программы
6.3.2. Система контроля за реализацией Программы
7. Оценка эффективности реализации Программы
Приложение № 1
Структура перевозки пассажиров по видам городского общественного транспорта в 2008 году (рисунок не приводится)
Структура перевозки пассажиров по формам собственности транспорта в 2008 году (рисунок не приводится)
Структура перевозки пассажиров по автотранспортным предприятиям в 2008 году (рисунок не приводится)
Приложение № 2. Динамика объема перевозки пассажиров г. Казани
Приложение № 3. Структура фактической себестоимости перевозки одного пассажира на автомобильном транспорте (рисунок не приводится)
Приложение № 4. Количественные показатели (индикаторы) по городскому пассажирскому транспорту г. Казани на 2009 - 2011 гг.
Цель 1. Повышение качества транспортных услуг
Цель 2. Повышение безопасности пассажирских перевозок
Приложение № 5. Система мероприятий Ведомственной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта на 2009 - 2011 гг."
Цель 1. Повышение качества транспортных услуг
Задача 1.1. Повышение эффективности работы городского пассажирского транспорта
Задача 1.2. Повышение уровня транспортной доступности для населения города и качества услуг
Цель 2. Повышение безопасности пассажирских перевозок
Задача 2.1. Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта
Приложение № 6. Финансовое обеспечение Ведомственной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта на 2009 - 2011 гг."
Цель 1. Повышение качества транспортных услуг
Задача 1.1. Повышение эффективности работы городского пассажирского транспорта
Задача 1.2. Повышение уровня транспортной доступности для населения города и качества услуг
Цель 2. Повышение безопасности пассажирских перевозок
Задача 2.1. Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru