Законодательство
Татарстан

Татарстан

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЕЛАБУЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2011 г. № 82

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕЛАБУГА
ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

В соответствии с решением Совета Елабужского муниципального района "О бюджете муниципального образования Елабужский муниципальный район на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", Уставом муниципального образования город Елабуга и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Елабуга Елабужского муниципального района Республики Татарстан Елабужский городской Совет РЕШИЛ:

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Елабуга (далее - бюджет Поселения) на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Поселения в сумме 144642,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Поселения в сумме 144642,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Поселения на 2013 и на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Поселения на 2013 год в сумме 167707,1 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 194 925,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Поселения на 2013 год в сумме 167707,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4192,7 тыс. рублей, и на 2014 год в сумме 194 925,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9746,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Поселения на 2013 год в сумме 0 рублей, на 2014 год в сумме 0 тыс. рублей.
3. Установить источники финансирования дефицита бюджета Поселения на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 2

1. Установить по состоянию на 1 января 2013 года верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей.
2. Установить по состоянию на 1 января 2014 года верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей.
3. Установить по состоянию на 1 января 2015 года верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей.
4. Установить предельный объем муниципального долга Поселения:
в 2012 году - в размере 0 тыс. рублей;
в 2013 году - в размере 0 тыс. рублей;
в 2014 году - в размере 0 тыс. рублей.

Статья 3

Учесть в бюджете Поселения прогнозируемые объемы доходов бюджета Поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 4

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 5

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 6




├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Выполнение          функций│804 │08│01 │442 99 00 │001│0,0     │11575,2  │
│бюджетными учреждениями    │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Кинематография             │804 │08│02 │          │   │3353,1  │3485,9   │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Учреждения    культуры    и│804 │08│02 │440 00 00 │   │3353,1  │3485,9   │
│мероприятия     в     сфере│    │  │   │          │   │        │         │
│культуры и кинематографии  │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Мероприятия     в     сфере│804 │08│02 │440 01 00 │   │3353,1  │3485,9   │
│культуры и кинематографии  │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Выполнение          функций│804 │08│02 │440 01 00 │001│3353,1  │3485,9   │
│бюджетными учреждениями    │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ│804 │11│   │          │   │68796,2 │71369,9  │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Физическая культура        │804 │11│01 │          │   │68796,2 │71369,9  │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Центры           спортивной│804 │11│01 │482 00 00 │   │68796,2 │71369,9  │
│подготовки         (сборные│    │  │   │          │   │        │         │
│команды)                   │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Обеспечение    деятельности│804 │11│01 │482 99 00 │   │68796,2 │71369,9  │
│подведомственных учреждений│    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Выполнение          функций│804 │11│01 │482 99 00 │001│68796,2 │71369,9  │
│бюджетными учреждениями    │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Условно        утвержденные│999 │  │   │          │   │4192,7  │9746,3   │
│расходы                    │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Условно        утвержденные│999 │99│   │          │   │4192,7  │9746,3   │
│расходы                    │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Условно        утвержденные│999 │99│99 │          │   │4192,7  │9746,3   │
│расходы                    │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Условно        утвержденные│999 │99│99 │999 00 00 │   │4192,7  │9746,3   │
│расходы                    │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Условно        утвержденные│999 │99│99 │999 00 00 │999│4192,7  │9746,3   │
│расходы                    │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Всего расходов             │    │  │   │          │   │167707,1│194925,5 │
└───────────────────────────┴────┴──┴───┴──────────┴───┴────────┴─────────┘





Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru