ЕЛАБУЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2011 г. № 82
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕЛАБУГА
ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
В соответствии с решением Совета Елабужского муниципального района "О бюджете муниципального образования Елабужский муниципальный район на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", Уставом муниципального образования город Елабуга и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Елабуга Елабужского муниципального района Республики Татарстан Елабужский городской Совет РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Елабуга (далее - бюджет Поселения) на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Поселения в сумме 144642,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Поселения в сумме 144642,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Поселения на 2013 и на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Поселения на 2013 год в сумме 167707,1 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 194 925,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Поселения на 2013 год в сумме 167707,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4192,7 тыс. рублей, и на 2014 год в сумме 194 925,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9746,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Поселения на 2013 год в сумме 0 рублей, на 2014 год в сумме 0 тыс. рублей.
3. Установить источники финансирования дефицита бюджета Поселения на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 1
к настоящему решению.
Статья 2
1. Установить по состоянию на 1 января 2013 года верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей.
2. Установить по состоянию на 1 января 2014 года верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей.
3. Установить по состоянию на 1 января 2015 года верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей.
4. Установить предельный объем муниципального долга Поселения:
в 2012 году - в размере 0 тыс. рублей;
в 2013 году - в размере 0 тыс. рублей;
в 2014 году - в размере 0 тыс. рублей.
Статья 3
Учесть в бюджете Поселения прогнозируемые объемы доходов бюджета Поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 2
к настоящему решению.
Статья 4
1. Утвердить перечень
главных администраторов доходов бюджета Поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 5
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 5
к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 6
к настоящему решению.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 6
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Выполнение функций│804 │08│01 │442 99 00 │001│0,0 │11575,2 │
│бюджетными учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Кинематография │804 │08│02 │ │ │3353,1 │3485,9 │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Учреждения культуры и│804 │08│02 │440 00 00 │ │3353,1 │3485,9 │
│мероприятия в сфере│ │ │ │ │ │ │ │
│культуры и кинематографии │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Мероприятия в сфере│804 │08│02 │440 01 00 │ │3353,1 │3485,9 │
│культуры и кинематографии │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Выполнение функций│804 │08│02 │440 01 00 │001│3353,1 │3485,9 │
│бюджетными учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ│804 │11│ │ │ │68796,2 │71369,9 │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Физическая культура │804 │11│01 │ │ │68796,2 │71369,9 │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Центры спортивной│804 │11│01 │482 00 00 │ │68796,2 │71369,9 │
│подготовки (сборные│ │ │ │ │ │ │ │
│команды) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Обеспечение деятельности│804 │11│01 │482 99 00 │ │68796,2 │71369,9 │
│подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Выполнение функций│804 │11│01 │482 99 00 │001│68796,2 │71369,9 │
│бюджетными учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Условно утвержденные│999 │ │ │ │ │4192,7 │9746,3 │
│расходы │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Условно утвержденные│999 │99│ │ │ │4192,7 │9746,3 │
│расходы │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Условно утвержденные│999 │99│99 │ │ │4192,7 │9746,3 │
│расходы │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Условно утвержденные│999 │99│99 │999 00 00 │ │4192,7 │9746,3 │
│расходы │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Условно утвержденные│999 │99│99 │999 00 00 │999│4192,7 │9746,3 │
│расходы │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Всего расходов │ │ │ │ │ │167707,1│194925,5 │
└───────────────────────────┴────┴──┴───┴──────────┴───┴────────┴─────────┘