Законодательство
Татарстан

Татарстан

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







СОВЕТ НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2010 г. № 347

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НУРЛАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА ПЕРИОД 2010 - 2015 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Совет Нурлатского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Муниципальную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Нурлатского муниципального района Республики Татарстан на период 2010 - 2015 гг. и на перспективу до 2020 года (приложение № 1).
2. Рекомендовать председателю МУ "Финансово-бюджетная палата" Нурлатского муниципального района Рассихину А.С. при формировании районного бюджета на очередной финансовый год с учетом сроков реализации Программы предусматривать ассигнования на софинансирование мероприятий в соответствии с Программой.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную Комиссию Совета Нурлатского муниципального района (Шарапов Р.Ш.).

Председатель Совета
Нурлатского муниципального района
Н.Ш.ШАРАПОВ





Утверждена
решением
Совета Нурлатского
муниципального района
Республики Татарстан
от 15 сентября 2010 г. № 347

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА ПЕРИОД 2010 - 2015 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

г. Нурлат, 2010 г.

Паспорт Программы

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование         │ Муниципальная   программа    энергосбережения    и│
│Программы            │повышения энергетической эффективности  Нурлатского│
│                     │муниципального  района  Республики   Татарстан   на│
│                     │период 2010 - 2015 гг. и  на  перспективу  до  2020│
│                     │года (далее - Программа)                           │
├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Основание для        │ Федеральный  закон  от  23.11.2009  №  261-ФЗ  "Об│






│    │арматуры на объектах│    района    │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
│    │     конечного      │              │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
│    │потребления, замена │              │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
│    │    существующей    │              │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
│    │    арматуры на     │              │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
│    │    современную,    │              │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
│    │   обеспечивающую   │              │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
│    │ реальную экономию  │              │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
│    │        воды        │              │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 2  │   Наладка систем   │Исполнительный│   По   │  бюдж.,  │2012 г. -│  -  │2,76 │ 2,95  │  -  │  -  │  -  │  -   │ Экономия воды до │ 3,684533│ 0,4 - 1,5 │
│    │     холодного      │   комитет    │договору│ собств.  │ 2012 г. │     │     │       │     │     │     │      │     10 - 12%     │         │           │
│    │  водоснабжения и   │ Нурлатского  │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │     Экономия     │         │           │
│    │  канализационных   │муниципального│        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │  электроэнергии  │         │           │
│    │стоков с установкой │    района    │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │15%, значительное │         │           │
│    │        ЧРП         │              │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │сокращение затрат │         │           │
│    │                    │              │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │    на ремонт     │         │           │
│    │                    │              │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │   оборудования   │         │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 3  │   Определение и    │Исполнительный│   По   │  бюдж.,  │2011 г. -│  -  │0,22 │ 0,24  │0,26 │0,28 │ 0,3 │ 0,4  │Экономия воды 3 - │1,1053599│     В     │
│    │  устранение мест   │   комитет    │договору│ собств.  │ 2015 г. │     │     │       │     │     │     │      │   5% от общего   │         │зависимости│
│    │утечки холодной воды│ Нурлатского  │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │   потребления    │         │от объекта │
│    │     с помощью      │муниципального│        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
│    │течетрассопоисковых │    района    │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
│    │      приборов      │              │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 4  │   Автоматизация    │Исполнительный│   По   │  бюдж.,  │2011 г. -│  -  │1,84 │ 1,97  │  -  │  -  │  -  │  -   │     Снижение     │ 3,684533│     В     │
│    │     контроля и     │   комитет    │договору│ собств.  │ 2012 г. │     │     │       │     │     │     │      │ эксплуатационных │         │зависимости│
│    │     управления     │ Нурлатского  │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │     расходов     │         │от объекта │
│    │   водоснабжением   │муниципального│        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
│    │                    │    района    │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 5  │     Внедрение      │Исполнительный│   По   │  бюдж.,  │ 2013 г  │  -  │  -  │   -   │ 0,6 │  -  │  -  │  -   │     Снижение     │   0,16  │До 3-х лет │
│    │    графической     │   комитет    │договору│ собств.  │         │     │     │       │     │     │     │      │ эксплуатационных │         │           │
│    │    компьютерной    │ Нурлатского  │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │     расходов     │         │           │
│    │     программы      │муниципального│        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
│    │                    │    района    │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 6  │   Реконструкция    │Исполнительный│   По   │  бюдж.,  │2011 г. -│  -  │9,21 │ 9,85  │10,54│  -  │  -  │  -   │    Повышение     │5,5267995│     5     │
│    │   наружных сетей   │   комитет    │договору│  собств. │ 2013 г. │     │     │       │     │     │     │      │   безопасности   │         │           │
│    │    водопровода     │ Нурлатского  │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │    режимов и     │         │           │
│    │                    │муниципального│        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │ эксплуатационной │         │           │
│    │                    │    района    │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │    надежности    │         │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────────┼─────────┼───────────┤
│    │   Замена ветхих    │Исполнительный│   По   │  бюдж.,  │2011 г. -│  -  │25,0 │ 25,0  │25,0 │ 6,0 │ 5,0 │ 2,0  │Снижение затрат на│   1,2   │    10     │
│    │ стальных сетей на  │   комитет    │договору│  собств. │ 2020 г. │     │     │       │     │     │     │      │  обслуживание,   │         │           │
│    │     трубы ПНД      │ Нурлатского  │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │     экономия     │         │           │
│    │                    │муниципального│        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │ресурсосбережений │         │           │
│    │                    │    района    │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │     до 30%,      │         │           │
│    │                    │              │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │   стабильность   │         │           │
│    │                    │              │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │   подачи воды    │         │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────────┼─────────┼───────────┤

    
    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│ 6  │     Установка      │Исполнительный│   По   │  бюдж.,  │2011 г. -│  -  │0,10 │ 0,10  │  -  │  -  │  -  │  -   │   Контроль за    │0,0443235│    0,5    │
│    │    контрольно-     │   комитет    │договору│  собств. │ 2012 г. │     │     │       │     │     │     │      │     расходом     │         │           │
│    │   измерительных    │ Нурлатского  │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │  энергоресурса   │         │           │
│    │      приборов      │муниципального│        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
│    │                    │    района    │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 7  │   Гидравлические   │Исполнительный│   По   │  бюдж.,  │2011 г. -│  -  │ 0,4 │  0,4  │ 0,4 │ 0,4 │ 0,4 │  -   │   Нормализация   │   0,6   │    1,2    │
│    │      наладки       │   комитет    │договору│  собств. │ 2015 г. │     │     │       │     │     │     │      │   подачи воды,   │         │           │
│    │   магистральных    │ Нурлатского  │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │сокращение потерь │         │           │
│    │водопроводных сетей │муниципального│        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │   воды 3 - 5%    │         │           │
│    │                    │    района    │        │          │         │     │     │       │     │     │     │      │                  │         │           │
└────┴────────────────────┴──────────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────────────┴─────────┴───────────┘

8. Юридические и правовые документы, используемые
при разработке и реализации Программы

1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики".
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
4. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя./Главгосэнергонадзор, 1995.
5. ГОСТ 27322-87. Энергобаланс промышленного предприятия. 1987.
6. ГОСТ Р 51379-99. Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. 1999.
7. ГОСТ Р 51387-99. Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 1999.
8. ГОСТ Р 51541-99. Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей.
9. ГОСТ Р 51380-99. Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. 1999.





Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru