СОВЕТ НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2009 г. № 274
О ПОРЯДКЕ И ФОРМЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011 - 2012 ГОДЫ
В соответствии со статьей 174
Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет Нурлатского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Установить, что уполномоченным органом местного самоуправления на составление среднесрочного финансового плана на 2010 - 2011 годы является Финансово-бюджетная палата Нурлатского муниципального района.
2. Установить, что среднесрочный финансовый план Нурлатского муниципального района на 2011 - 2012 годы должен содержать следующие параметры:
прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района (городского округа);
дефицит (профицит) бюджета;
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода).
3. Утвердить прилагаемую форму среднесрочного финансового плана
Нурлатского муниципального района на 2011 - 2012 годы.
4. Установить, что среднесрочный финансовый план Нурлатского муниципального района на 2011 - 2012 годы составляется на основе данных реестра расходных обязательств Нурлатского муниципального района.
5. Установить, что проект среднесрочного финансового плана Нурлатского муниципального района на 2011 - 2012 годы утверждается решением Совета Нурлатского муниципального района и направляется с пояснительной запиской одновременно с проектом бюджета Нурлатского муниципального района на 2010 год в Совет Нурлатского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Финансово-бюджетную палату Нурлатского муниципального района.
Председатель Совета
Нурлатского муниципального района
Н.Ш.ШАРАПОВ
Утверждена
решением
Совета Нурлатского
муниципального района
от 24 ноября 2009 г. № 274
ФОРМА СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2010 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 - 2012 ГГ.
тыс. рублей
┌──────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
│ Наименование показателей │2010 год │ 2011 год │2012 год │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│1. Доходы бюджета Нурлатского │587900,2 │633980,40 │678299,4 │
│муниципального района │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│2. Расходы бюджета Нурлатского │587900,2 │633980,4 │678299,4 │
│муниципального района │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│надзора │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Денежные выплаты медицинскому│09 │ 02 │5201800 │001│ 4963,9 │ 5311,4 │
│персоналу │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Спорт и физическая культура │09 │ 08 │ │ │ 1188 │ 1271 │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Мероприятия в области│09 │ 08 │4859700 │013│ 1188 │ 1271 │
│здравоохранения, спорта и│ │ │ │ │ │ │
│физической культуры, туризма │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Содержание Ледового Дворца │09 │ 08 │4829900 │001│ │ │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Социальная политика │10 │ │ │ │ 7793 │ 8339 │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Социальное обслуживание│10 │ 02 │ │ │ │ │
│население │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Льготы за коммунальные│10 │ 03 │5140100 │013│ │ │
│расходы │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Материальная помощь │10 │ 03 │5058500 │005│ 449 │ 481 │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Мероприятия в области│10 │ 03 │5058500 │005│ 7344 │ 7858 │
│социальной политики (расходы│ │ │ │ │ │ │
│на организацию питания│ │ │ │ │ │ │
│учащихся) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Межбюджетные трансферты │ │ │ │ │ 83732,8 │ 89593,9 │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Дотация на поддержку мер по│11 │ 01 │5170200 │007│ 47910,5 │ 51264,3 │
│обеспечению │ │ │ │ │ │ │
│сбалансированности поселений │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Дотация на финансовую│11 │ 01 │5160130 │008│ 33481,6 │ 35825,3 │
│поддержку поселений │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Фонд компенсаций │11 │ 02 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Субвенции в МР на│11 │ 02 │0013600 │500│ 1908,7 │ 2042,3 │
│осуществление полномочий по│ │ │ │ │ │ │
│первичному воинскому учету │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Субвенции в МР на ЗАГСы │11 │ 02 │0013800 │500│ 432 │ 462 │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Всего расходов │ │ │ │ │633 980,4 │678 299,4│
└──────────────────────────────┴───┴────┴────────┴───┴──────────┴─────────┘