Законодательство
Татарстан

Татарстан

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







Приказ Государственного комитета РТ по тарифам от 30.10.2013 № 318
"Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение"
Официальная публикация в СМИ:
"СБОРНИК постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти", 22.11.2013, № 86, ст. 2922


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 30 октября 2013 г. № 318

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства Российской Федерации № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" издано 29.07.2013, а не 29.08.2013.
------------------------------------------------------------------
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468, приказываю:
1. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов на питьевую воду производственные программы следующих организаций в сфере холодного водоснабжения:
1.1. ООО "Теплоснабсервис" согласно приложению 1 к настоящему приказу;
1.2. ОАО "ТАНЕКО" согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственные программы ОАО "ТАНЕКО" в сфере водоотведения:
2.1. на бытовые сточные воды согласно приложению 3 к настоящему приказу;
2.2. на промышленные сточные воды согласно приложению 4 к настоящему приказу.
3. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов на техническую воду Производственную программу ОАО "ТАНЕКО" в сфере холодного водоснабжения согласно приложению 5 к настоящему приказу.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Л.П.Борисову.

Председатель
М.Р.ЗАРИПОВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30 октября 2013 г. № 318

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ТЕПЛОСНАБСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТАРИФ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ТЕПЛОСНАБСЕРВИС"

------------------------------------T------------------------------------¬
¦ Регион Российской Федерации ¦ Республика Татарстан ¦
+-----------------------------------+------------------------------------+
¦Является ли данное юридическое лицо¦ нет ¦
¦ подразделением (филиалом) другой ¦ ¦
¦ организации ¦ ¦
+-----------------------------------+------------------------------------+
¦ Наименование организации ¦ ООО "Теплоснабсервис" ¦
+-----------------------------------+------------------------------------+
¦ Наименование подразделения ¦ - ¦
+-----------------------------------+------------------------------------+
¦ ИНН организации ¦ 1655256968 ¦
+-----------------------------------+------------------------------------+
¦ КПП организации ¦ 165501001 ¦
+-----------------------------------+------------------------------------+
¦ Вид деятельности ¦ Холодное водоснабжение ¦
+-----------------------------------+------------------------------------+
¦ Текущий год ¦ 2013 ¦
+-----------------------------------+------------------------------------+
¦ Период регулирования ¦ На срок действия регулируемого ¦
¦ ¦ тарифа ¦
+-----------------------------------+------------------------------------+
¦ Виды товаров в системе холодного ¦ Питьевая вода ¦
¦ водоснабжения ¦ ¦
+-----------------------------------+------------------------------------+
¦ Виды услуг в системе холодного ¦Услуги на весь технологический цикл ¦
¦ водоснабжения ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------------T------------------+
¦ Муниципальное образование, на ¦ Наименование МО ¦ Город Казань ¦
¦ территории которого осуществляет +-----------------+------------------+
¦ деятельность данная организация ¦ ОКТМО ¦ 92701000 ¦
+-----------------------------------+-----------------+------------------+
¦ Адрес организации ¦
+-----------------------------------T------------------------------------+
¦ Юридический адрес: ¦ 420107, Республика Татарстан, ¦
¦ ¦ г. Казань, ул. Спартаковская, д. 6 ¦
+-----------------------------------+------------------------------------+
¦ Почтовый адрес: ¦ 420107, Республика Татарстан, ¦
¦ ¦ г. Казань, ул. Спартаковская, д. 6 ¦
¦ ¦ офис 1208 ¦
+-----------------------------------+------------------------------------+
¦ Наименование уполномоченного ¦ Государственный комитет Республики ¦
¦ органа, утвердившего ¦ Татарстан по тарифам ¦
¦ Производственную программу ¦ ¦
+-----------------------------------+------------------------------------+
¦ Местонахождение уполномоченного ¦ 420015, Республика Татарстан, ¦
¦ органа ¦ г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66 ¦
L-----------------------------------+-------------------------------------

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС
----T--------T-------T-----------------------------------T-----T-------T---------------------------T-----¬
¦ № ¦ Наиме- ¦ Вид ¦ Финансовые потребности на ¦Объем¦Испол- ¦ Ожидаемый эффект ¦Срок ¦
¦п/п¦нование ¦услуги ¦ реализацию мероприятий (тыс.руб. ¦работ¦нитель ¦ ¦оку- ¦
¦ ¦меропри-¦ ¦ без НДС) ¦ в ¦ работ ¦ ¦пае- ¦
¦ ¦ ятия ¦ +-----------------------------------+нату-¦ +-------T------------T------+мости¦
¦ ¦ ¦ ¦ Источники финансирования ¦раль-¦ ¦Наиме- ¦в натураль- ¦ в ¦меро-¦
¦ ¦ ¦ +----T------------------------------+ ных ¦ ¦нование¦ ном выраже-¦денеж-¦при- ¦
¦ ¦ ¦ ¦Все-¦ в том числе: ¦пока-¦ ¦ пока- ¦ нии ¦ ном ¦ятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ го +-----T-----T------T----T------+зате-¦ ¦зателя +------T-----+выра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Амор-¦При- ¦Ремон-¦Бюд-¦Прочие¦ лях ¦ ¦ ¦ Зна- ¦ Ед. ¦жении,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тиза-¦быль ¦ тный ¦жет ¦источ-¦(п.м,¦ ¦ ¦чение ¦изме-¦ тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ция ¦(без ¦ фонд ¦ ¦ ники ¦шт. и¦ ¦ ¦(коли-¦рения¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета¦ ¦ ¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ чест-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ во) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦га на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быль)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------+----+-----+-----+------+----+------+-----+-------+-------+------+-----+------+-----+
¦ На период регулирования ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера ¦
+---T--------T-------T----T-----T-----T------T----T------T-----T-------T-------T------T-----T------T-----+
¦1.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦хозспо-¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------+----+-----+-----+------+----+------+-----+-------+-------+------+-----+------+-----+
¦Итого по I разделу ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------+----+-----+-----+------+----+------+-----+-------+-------+------+-----+------+-----+
¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦
+---T--------T-------T----T-----T-----T------T----T------T-----T-------T-------T------T-----T------T-----+
¦2.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------+-------+----+-----+-----+------+----+------+-----+-------+-------+------+-----+------+-----+
¦ Итого по II разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+--------------------+----+-----+-----+------+----+------+-----+-------+-------+------+-----+------+-----+
¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства ¦
+---T--------T-------T----T-----T-----T------T----T------T-----T-------T-------T------T-----T------T-----+
¦3.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------+-------+----+-----+-----+------+----+------+-----+-------+-------+------+-----+------+-----+
¦Итого по III разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+--------------------+----+-----+-----+------+----+------+-----+-------+-------+------+-----+------+-----+
¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ¦
+---T--------T-------T----T-----T-----T------T----T------T-----T-------T-------T------T-----T------T-----+
¦4.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------+-------+----+-----+-----+------+----+------+-----+-------+-------+------+-----+------+-----+
¦ Итого по IV разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+--------------------+----+-----+-----+------+----+------+-----+-------+-------+------+-----+------+-----+
¦ Всего¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------+----+-----+-----+------+----+------+-----+-------+-------+------+-----+------+-----+
¦ в том числе:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------+----+-----+-----+------+----+------+-----+-------+-------+------+-----+------+-----+
¦ на подъем воды¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+--------------------+----+-----+-----+------+----+------+-----+-------+-------+------+-----+------+-----+
¦ на очистку воды¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+--------------------+----+-----+-----+------+----+------+-----+-------+-------+------+-----+------+-----+
¦на транспортирование¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
¦ воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+----+-----+-----+------+----+------+-----+-------+-------+------+-----+------+------

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС
------T---------------------------------------------T---------T----------¬
¦№ п/п¦ Показатели ¦ Единица ¦На период ¦
¦ ¦ ¦измерения¦ регулиро-¦
¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦1 ¦Поднято воды, в т.ч. ¦ куб.м ¦109 358,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦1.1 ¦из поверхностных водоисточников ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦1.2 ¦из подземных водоисточников ¦ куб.м ¦109 358,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦2 ¦Расход воды на хозяйственные нужды¦ куб.м ¦ 89,0 ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦3 ¦Получено воды со стороны ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦4 ¦Пропущено воды через водопроводные очистные¦ куб.м ¦109 269,0 ¦
¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦5 ¦Подано воды в водопроводную сеть ¦ куб.м ¦109 269,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦6 ¦Потери воды в водопроводных сетях ¦ куб.м ¦ 0 ¦
¦ +---------------------------------------------+---------+----------+
¦ ¦то же в % от воды, поданной в сеть ¦ % ¦ 0 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦7 ¦Расход воды на технологические нужды ¦ куб.м ¦ 621,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦8 ¦Отпущено воды, всего, в т.ч. ¦ куб.м ¦108 648,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦8.1 ¦Расход воды на собственные нужды предприятия ¦ куб.м ¦ 1 920,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦8.2 ¦Отпущено воды другим водопроводам ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦8.3 ¦Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч. ¦ куб.м ¦106 728,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦8.3.1¦Бюджетным потребителям ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦8.3.2¦Населению ¦ куб.м ¦ 57 633,12¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦8.3.3¦Прочим потребителям ¦ куб.м ¦ 49 094,88¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦9 ¦Объем реализации воды питьевого качества по¦ куб.м ¦106 728,0 ¦
¦ ¦приборам учета ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦10 ¦Объем реализации воды питьевого качества по¦ куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦нормативу ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦11 ¦Доля воды, отпущенной по показаниям приборов¦ % ¦ 100 ¦
¦ ¦учета, в т.ч. ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦11.1 ¦Бюджетным потребителям ¦ % ¦ 0 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦11.2 ¦Населению ¦ % ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦11.3 ¦Прочим потребителям ¦ % ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦12 ¦Удельное потребление воды населением ¦куб.м/час¦ 6,6 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦13 ¦Объем отпущенной воды на 1 человека ¦ куб.м/ ¦ 5,1 ¦
¦ ¦ ¦ чел. в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ месяц ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦14 ¦Присоединенная мощность потребителей товаров¦куб.м/час¦ 12,4 ¦
¦ ¦(услуг) по холодному водоснабжению ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦15 ¦Целевые показатели энергосбережения и¦ X ¦ X ¦
¦ ¦повышения энергетической эффективности ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦15.1 ¦Сокращение потерь воды при подаче в сеть ¦ % ¦ 0 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦15.2 ¦Оснащенность приборами учета потребителей ¦ % ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦15.3 ¦Снижение потребления электрической энергии на¦ % ¦ 0% ¦
¦ ¦технологические нужды ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+---------+----------+
¦15.4 ¦Снижение потребления электрической энергии на¦ % ¦ 0% ¦
¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦
L-----+---------------------------------------------+---------+-----------

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС
--------T----------------------------------------T-----------T-----------¬
¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦
¦ п/п ¦ ¦ измерения ¦ регули- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ рования ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦1 ¦Является ли организация плательщиком НДС¦ да/нет ¦ да ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ X ¦ X ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2 ¦Реализовано воды, в том числе: ¦ тыс.куб.м ¦ 108,648¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.1 ¦расход воды на собственные нужды¦ тыс.куб.м ¦ 1,92 ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.2 ¦отпущено воды другим водопроводам ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3 ¦объем воды, реализованной потребителям,¦ тыс.куб.м ¦ 106,728¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3.1 ¦население ¦ тыс.куб.м ¦ 57,633¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3.2 ¦бюджетные организации ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3.3 ¦прочие потребители ¦ тыс.куб.м ¦ 49,095¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦3 ¦Присоединенная мощность потребителей¦тыс.куб.м/ ¦ 0,01 ¦
¦ ¦товаров (услуг) по холодному¦ час ¦ ¦
¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ¦ тыс.руб. ¦ 1 390,87 ¦
¦ ¦(ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4 ¦Подъем воды (РПВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 210,98 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 153,31 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.1 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 121,85 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.2 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.3 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.4 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.5 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 17,29 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.6 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.6.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.7 ¦оплата воды, полученной со стороны ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.7.1¦объем воды, полученной со стороны ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.8 ¦услуги по транспортированию неочищенной¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦воды, оказываемые сторонними¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.8.1¦объем неочищенной воды, транспортируемый¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦сторонними организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.9 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.10 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 14,17 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 57,67 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5 ¦Очистка воды (РОВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 771,37 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 771,37 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.1 ¦материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 771,37 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.2 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.3 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.4 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.5 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.6 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.7 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.7.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.8 ¦услуги по очистке воды, оказываемые¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦сторонними организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.8.1¦объем воды, переданный на очистку¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦сторонним организациям ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.9 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.10 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6 ¦Транспортирование воды (РТВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 408,52 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 361,33 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.1 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 133,01 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.2 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 152,40 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.3 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 46,02 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.4 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.5 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 18,31 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.6 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.6.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.7 ¦услуги по транспортированию воды,¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦оказываемые сторонними организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.7.1¦объем воды, транспортируемый сторонними¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.8 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.9 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 11,60 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 47,19 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7 ¦Расходы на весь технологический процесс¦ тыс.руб. ¦ 1 390,87 ¦
¦ ¦- всего: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 1 286,01 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.1 ¦материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 771,37 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.2 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 254,86 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.3 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 152,40 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.4 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 46,02 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.5 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.6 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 35,59 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.7 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.7.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.8 ¦оплата воды, полученной со стороны ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.9 ¦услуги, оказываемые сторонними¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦организациями, стоимость которых¦ ¦ ¦
¦ ¦регулируется ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.10 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.11 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 25,77 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 104,86 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8 ¦Валовая прибыль: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.1 ¦Прибыль на развитие производства ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.2 ¦Прибыль на социальное развитие ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.3 ¦Прибыль на поощрение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.4 ¦Прибыль на прочие цели ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.5 ¦Налоги, сборы, платежи, относимые на¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦финансовый результат: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.5.1 ¦налог на прибыль при ОСН ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.5.2 ¦единый налог при УСН ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.5.3 ¦прочие налоги и платежи ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9 ¦Убыток ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦10 ¦Внереализационные расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦11 ¦Товарная продукция ¦ тыс.руб. ¦ 1 390,87 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦средства на реализацию Производственной¦ ¦ ¦
¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12.1 ¦амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12.2 ¦прибыль (без учета налога на прибыль) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12.3 ¦ремонтный фонд ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12.4 ¦прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦средства на реализацию Инвестиционной¦ ¦ ¦
¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.1 ¦амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.2 ¦прибыль на развитие производства (без¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦учета налога на прибыль) ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.3 ¦плата за подключение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.4 ¦прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦14 ¦Среднеотпускной тариф (одноставочный) ¦руб./куб.м ¦ 12,80 ¦
L-------+----------------------------------------+-----------+------------

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС
----T------------T-----------T-------------------------------------------¬
¦ № ¦Наименование¦Вид услуги ¦ График реализации мероприятий ¦
¦п/п¦мероприятия ¦ ¦ Производственной программы ¦
¦ ¦ ¦ +---------T----------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦I квартал¦II квартал¦III квартал¦IV квартал¦
+---+------------+-----------+---------+----------+-----------+----------+
¦ На период регулирования ¦
+------------------------------------------------------------------------+
¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального ¦
¦ характера ¦
+---T------------T-----------T---------T----------T-----------T----------+
¦1.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по I разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦
+---T------------T-----------T---------T----------T-----------T----------+
¦2.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по II разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование ¦
¦ организации производства ¦
+---T------------T-----------T---------T----------T-----------T----------+
¦3.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по III разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической ¦
¦ эффективности ¦
+---T------------T-----------T---------T----------T-----------T----------+
¦4.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по IV разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
L----------------------------+---------+----------+-----------+-----------

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ТЕПЛОСНАБСЕРВИС"

Форма № 6-ПП ВС
------T----------------------------------------------------T-------------¬
¦№ п/п¦ Наименование показателей ¦ На период ¦
¦ ¦ ¦регулирования¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1 ¦Обеспечение объемов производства товаров (оказания¦ X ¦
¦ ¦услуг) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.1¦Объем производства товаров и услуг (куб.м) ¦ 109 358,0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.2¦Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м) ¦ 106 728,0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦в т.ч. - населению ¦ 57 633,1 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- бюджетным организациям ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- прочим потребителям ¦ 49 094,9 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Справочно: отпуск воды "технического качества", не¦ 0 ¦
¦ ¦прошедшей очистку (по всем группам потребителей) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.3¦Объем потерь (куб.м) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Объем отпуска в сеть (куб.м) ¦ 109 269,0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Уровень потерь (%) ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Справочно: расходы на собственные технологические¦ 621,0 ¦
¦ ¦нужды системы водоснабжения (куб.м) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м) ¦ 89,0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.4¦Протяженность сетей (всех видов в однотрубном¦ 6,57¦
¦ ¦представлении), (км) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) ¦ 6,57¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 250 мм до 500 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦количество колодцев/автономных водоразборных колонок¦ 0 ¦
¦ ¦(для нецентрализованного водоснабжения) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Коэффициент потерь (куб.м/км) ¦ 0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.5¦Удельное водопотребление (куб.м/чел.) ¦ 61,64¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Численность населения, пользующегося услугами данной¦ 935,0 ¦
¦ ¦организации (чел.) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2 ¦Надежность снабжения потребителей товарами¦ X ¦
¦ ¦(услугами) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2.1¦Аварийность систем коммунальной инфраструктуры¦ 0 ¦
¦ ¦(ед./км) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество аварий на системах коммунальной¦ 0 ¦
¦ ¦инфраструктуры (ед.) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2.2¦Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том¦ 14% ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 14% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 14% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Фактический срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 2 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 2 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Нормативный срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 14 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 14 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Возможный остаточный срок службы оборудования (лет),¦ X ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 12 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 12 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2.3¦Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 250 мм до 500 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2.4¦Уровень загрузки производственных мощностей (%) ¦ 100% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 100% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 100% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Фактическая производительность оборудования (куб.м) ¦ X ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 109 358,0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 109 358,0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Установленная производительность оборудования¦ X ¦
¦ ¦(куб.м) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 109 358,0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 109 358,0 ¦
L-----+----------------------------------------------------+--------------

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС
------T----------------------------------------------------T-------------¬
¦№ п/п¦ Наименование показателей ¦ На период ¦
¦ ¦ ¦регулирования¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1 ¦Качество производимых товаров (оказываемых услуг) ¦ X ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.1¦Наличие контроля качества товаров и услуг (%) ¦ 100%¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Фактическое количество произведенных анализов проб¦ X ¦
¦ ¦на системах коммунальной инфраструктуры¦ ¦
¦ ¦водоснабжения (ед.), в том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 16 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 16 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 50 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 18 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Нормативное количество произведенных анализов проб¦ X ¦
¦ ¦на системах коммунальной инфраструктуры¦ ¦
¦ ¦водоснабжения (ед.), в том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 16 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 16 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 50 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 18 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.2¦Соответствие качества товаров и услуг установленным¦ 100%¦
¦ ¦требованиям (%) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в¦ X ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 16 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 16 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 50 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 18 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.3¦Перебои в снабжении потребителей (часов на¦ 0 ¦
¦ ¦потребителя) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Продолжительность отключений потребителей от¦ 0 ¦
¦ ¦предоставления товаров/услуг (часов) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество потребителей, страдающих от отключений¦ 0 ¦
¦ ¦(человек) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.4¦Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров¦ 24 ¦
¦ ¦и услуг (час./день) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество часов предоставления услуг в отчетном¦ 8 760 ¦
¦ ¦периоде (часов) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество дней предоставления услуг в отчетном¦ 365 ¦
¦ ¦периоде (день) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Годовая продолжительность работы водозаборов в¦ 8 760 ¦
¦ ¦отчетном периоде (часов) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Годовая продолжительность работы системы очистки¦ 0 ¦
¦ ¦воды в отчетном периоде (часов) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Годовая продолжительность работы системы¦ 8 760 ¦
¦ ¦транспортирования воды в отчетном периоде (часов) ¦ ¦
L-----+----------------------------------------------------+--------------





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30 октября 2013 г. № 318

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТАНЕКО" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТАРИФ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ТАНЕКО"

----------------------------------T--------------------------------------¬
¦ Регион Российской Федерации ¦ Республика Татарстан ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Является ли данное юридическое ¦ нет ¦
¦ лицо подразделением (филиалом) ¦ ¦
¦ другой организации ¦ ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Наименование организации ¦ ОАО "ТАНЕКО" ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Наименование подразделения ¦ - ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ ИНН организации ¦ 1651044095 ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ КПП организации ¦ 165101001 ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Вид деятельности ¦ Холодное водоснабжение ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Текущий год ¦ 2013 ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Период регулирования ¦На срок действия регулируемого тарифа ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦Виды товаров в системе холодного ¦ Питьевая вода ¦
¦ водоснабжения ¦ ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Виды услуг в системе холодного ¦ Услуги по транспортированию воды ¦
¦ водоснабжения ¦ ¦
+---------------------------------+-------------------T------------------+
¦ Муниципальный район, на ¦ Наименование МР ¦ Нижнекамский ¦
¦территории которого осуществляет ¦ ¦ муниципальный ¦
¦ деятельность данная организация ¦ ¦ район ¦
+---------------------------------+-------------------+------------------+
¦ Муниципальное образование, на ¦ Наименование МО ¦ Город Нижнекамск ¦
¦территории которого осуществляет +-------------------+------------------+
¦ деятельность данная организация ¦ ОКТМО ¦ 92644101 ¦
+---------------------------------+-------------------+------------------+
¦ Адрес организации ¦
+---------------------------------T--------------------------------------+
¦ Юридический адрес: ¦ 423570, Республика Татарстан, ¦
¦ ¦ г. Нижнекамск, Промзона ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Почтовый адрес: ¦ 423570, Республика Татарстан, ¦
¦ ¦ г. Нижнекамск, а/я 97 РУПС ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Наименование уполномоченного ¦ Государственный комитет Республики ¦
¦ органа, утвердившего ¦ Татарстан по тарифам ¦
¦ Производственную программу ¦ ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Местонахождение уполномоченного ¦ 420015, Республика Татарстан, ¦
¦ органа ¦ г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66 ¦
L---------------------------------+---------------------------------------

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС
----T------------T------T--------------------------------T------T-----T------T----------------------------T----¬
¦ № ¦Наименование¦ Вид ¦ Финансовые потребности на ¦Прочие¦Объем¦Испол-¦ Ожидаемый эффект ¦Срок¦
¦п/п¦мероприятия ¦услуги¦ реализацию мероприятий ¦источ-¦работ¦нитель¦ ¦оку-¦
¦ ¦ ¦ ¦ (тыс.руб. без НДС) ¦ ники ¦ в ¦работ ¦ ¦пае-¦
¦ ¦ ¦ +--------------------------------+ ¦нату-¦ +-------T-------------T------+мос-¦
¦ ¦ ¦ ¦ Источники финансирования ¦ ¦раль-¦ ¦ Наиме-¦в натуральном¦ в ¦ ти ¦
¦ ¦ ¦ +-----T--------------------------+ ¦ ных ¦ ¦нование¦ выражении ¦денеж-¦ ме-¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего¦ в том числе: ¦ ¦пока-¦ ¦показа-¦ ¦ ном ¦ро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T------T------T----+ ¦зате-¦ ¦ теля +-------T-----+выра- ¦при-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Амор- ¦ При- ¦Ремон-¦Бюд-¦ ¦ лях ¦ ¦ ¦Значе- ¦ Ед. ¦жении,¦ятия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тизация¦ быль ¦ тный ¦жет ¦ ¦(п.м,¦ ¦ ¦ ние ¦изме-¦ тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (без ¦ фонд ¦ ¦ ¦шт. и¦ ¦ ¦(коли- ¦рения¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ др.)¦ ¦ ¦чество)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ быль)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+-------+-------+-----+------+----+
¦ На период регулирования ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера ¦
+---T------------T------T-----T-------T------T------T----T------T-----T------T-------T-------T-----T------T----+
¦1.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+------+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+-------+-------+-----+------+----+
¦ Итого по I разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+-------+-------+-----+------+----+
¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦
+---T------------T------T-----T-------T------T------T----T------T-----T------T-------T-------T-----T------T----+
¦2.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+------+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+-------+-------+-----+------+----+
¦ Итого по II разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+-------+-------+-----+------+----+
¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства ¦
+---T------------T------T-----T-------T------T------T----T------T-----T------T-------T-------T-----T------T----+
¦3.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+------+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+-------+-------+-----+------+----+
¦ Итого по III разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+-------+-------+-----+------+----+
¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ¦
+---T------------T------T-----T-------T------T------T----T------T-----T------T-------T-------T-----T------T----+
¦4.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+------+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+-------+-------+-----+------+----+
¦ Итого по IV разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+-------+-------+-----+------+----+
¦ Всего¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+-------+-------+-----+------+----+
¦ в том числе:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+-------+-------+-----+------+----+
¦ на подъем воды¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+-------+-------+-----+------+----+
¦ на очистку воды¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+-------+-------+-----+------+----+
¦ на транспортирование¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
¦ воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+-------+-------+-----+------+-----

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС
------T------------------------------------------T-----------T-----------¬
¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦
¦ п/п ¦ ¦ измерения ¦ регулиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦1 ¦Поднято воды, в т.ч. ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦1.1 ¦из поверхностных водоисточников ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦1.2 ¦из подземных водоисточников ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦2 ¦Расход воды на хозяйственные нужды¦ куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦3 ¦Получено воды со стороны ¦ куб.м ¦ 137 214,9¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦4 ¦Пропущено воды через водопроводные¦ куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦5 ¦Подано воды в водопроводную сеть ¦ куб.м ¦ 137 214,9¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦6 ¦Потери воды в водопроводных сетях ¦ куб.м ¦ 0 ¦
¦ +------------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦то же в % от воды, поданной в сеть ¦ % ¦ 0 ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦7 ¦Расход воды на технологические нужды ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦8 ¦Отпущено воды, всего, в т.ч. ¦ куб.м ¦ 137 214,9¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.1 ¦Расход воды на собственные нужды¦ куб.м ¦ 121 776,9¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.2 ¦Отпущено воды другим водопроводам ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.3 ¦Отпущено товарной воды потребителям, в¦ куб.м ¦ 15 438,0¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.3.1¦Бюджетным потребителям ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.3.2¦Населению ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.3.3¦Прочим потребителям ¦ куб.м ¦ 15 438,0¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦9 ¦Объем реализации воды питьевого качества¦ куб.м ¦ 15 438,0¦
¦ ¦по приборам учета ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦10 ¦Объем реализации воды питьевого качества¦ куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦по нормативу ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦11 ¦Доля воды, отпущенной по показаниям¦ % ¦ 100,0¦
¦ ¦приборов учета, в т.ч. ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦11.1 ¦Бюджетным потребителям ¦ % ¦ 0 ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦11.2 ¦Населению ¦ % ¦ 0 ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦11.3 ¦Прочим потребителям ¦ % ¦ 100,0¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦12 ¦Удельное потребление воды населением ¦ куб.м/час ¦ 0 ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦13 ¦Объем отпущенной воды на 1 человека ¦ куб.м/чел.¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ в месяц ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦14 ¦Присоединенная мощность потребителей¦ куб.м/час ¦ 15,7¦
¦ ¦товаров (услуг) по холодному водоснабжению¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦15 ¦Целевые показатели энергосбережения и¦ X ¦ X ¦
¦ ¦повышения энергетической эффективности ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦15.1 ¦Сокращение потерь воды при подаче в сеть ¦ % ¦ 0 ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦15.2 ¦Оснащенность приборами учета потребителей ¦ % ¦ 100,0¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦15.3 ¦Снижение потребления электрической энергии¦ % ¦ 0% ¦
¦ ¦на технологические нужды ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦15.4 ¦Снижение потребления электрической энергии¦ % ¦ 0% ¦
¦ ¦на собственные нужды ¦ ¦ ¦
L-----+------------------------------------------+-----------+------------

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС
--------T----------------------------------------T-----------T-----------¬
¦ № п/п ¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦
¦ ¦ ¦ измерения ¦ регулиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦1 ¦Является ли организация плательщиком НДС¦ да/нет ¦ да ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ X ¦ X ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2 ¦Реализовано воды, в том числе: ¦ тыс.куб.м ¦ 137,215¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.1 ¦расход воды на собственные нужды¦ тыс.куб.м ¦ 121,777¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.2 ¦отпущено воды другим водопроводам ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3 ¦объем воды, реализованной потребителям,¦ тыс.куб.м ¦ 15,438¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3.1 ¦население ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3.2 ¦бюджетные организации ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3.3 ¦прочие потребители ¦ тыс.куб.м ¦ 15,438¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦3 ¦Присоединенная мощность потребителей¦ тыс.куб.м/¦ 0,02 ¦
¦ ¦товаров (услуг) по холодному¦ час ¦ ¦
¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ¦ тыс.руб. ¦ 11 176,32 ¦
¦ ¦(ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4 ¦Подъем воды (РПВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 7 007,56 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 7 007,56 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.1 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.2 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.3 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.4 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.5 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.6 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.6.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.7 ¦оплата воды, полученной со стороны ¦ тыс.руб. ¦ 7 007,56 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.7.1¦объем воды, полученной со стороны ¦ тыс.куб.м ¦ 137,21 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.8 ¦услуги по транспортированию неочищенной¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦воды, оказываемые сторонними¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.8.1¦объем неочищенной воды, транспортируемый¦ тыс.куб.м ¦ 137,21 ¦
¦ ¦сторонними организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.9 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.10 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5 ¦Очистка воды (РОВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.1 ¦материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.2 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.3 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.4 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.5 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.6 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.7 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.7.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.8 ¦услуги по очистке воды, оказываемые¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦сторонними организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.8.1¦объем воды, переданный на очистку¦ тыс.куб.м ¦ 137,21 ¦
¦ ¦сторонним организациям ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.9 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.10 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6 ¦Транспортирование воды (РТВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 4168,75 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 4168,75 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.1 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.2 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 140,06 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.3 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 42,44 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.4 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 3 974,12 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.5 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.6 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.6.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.7 ¦услуги по транспортированию воды,¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦оказываемые сторонними организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.7.1¦объем воды, транспортируемый сторонними¦ тыс.куб.м ¦ 137,21 ¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.8 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 12,14 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.9 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7 ¦Расходы на весь технологический процесс¦ тыс.руб. ¦ 11 176,32 ¦
¦ ¦- всего: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 11 176,32 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.1 ¦материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.2 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.3 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 140,06 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.4 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 42,44 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.5 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 3 974,12 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.6 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.7 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.7.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.8 ¦оплата воды, полученной со стороны ¦ тыс.руб. ¦ 7 007,56 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.9 ¦услуги, оказываемые сторонними¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦организациями, стоимость которых¦ ¦ ¦
¦ ¦регулируется ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.10 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 12,14 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.11 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8 ¦Валовая прибыль: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.1 ¦Прибыль на развитие производства ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.2 ¦Прибыль на социальное развитие ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.3 ¦Прибыль на поощрение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.4 ¦Прибыль на прочие цели ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.5 ¦Налоги, сборы, платежи, относимые на¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦финансовый результат: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.5.1 ¦налог на прибыль при ОСН ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.5.2 ¦единый налог при УСН ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.5.3 ¦прочие налоги и платежи ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9 ¦Убыток ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦10 ¦Внереализационные расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦11 ¦Товарная продукция ¦ тыс.руб. ¦ 11 176,32 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦средства на реализацию Производственной¦ ¦ ¦
¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12.1 ¦амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12.2 ¦прибыль (без учета налога на прибыль) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12.3 ¦ремонтный фонд ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12.4 ¦прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦средства на реализацию Инвестиционной¦ ¦ ¦
¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.1 ¦амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.2 ¦прибыль на развитие производства (без¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦учета налога на прибыль) ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.3 ¦плата за подключение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.4 ¦прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦14 ¦Среднеотпускной тариф (одноставочный) ¦руб./куб.м ¦ 81,45 ¦
L-------+----------------------------------------+-----------+------------

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС
----T-----------------T------T-------------------------------------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Вид ¦ График реализации мероприятий ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦услуги¦ Производственной программы ¦
¦ ¦ ¦ +---------T----------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦I квартал¦II квартал¦III квартал¦IV квартал¦
+---+-----------------+------+---------+----------+-----------+----------+
¦ На период регулирования ¦
+------------------------------------------------------------------------+
¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального ¦
¦ характера ¦
+---T-----------------T------T---------T----------T-----------T----------+
¦1.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------+------+---------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по I разделу ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦
+---T-----------------T------T---------T----------T-----------T----------+
¦2.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------+------+---------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по II разделу ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование ¦
¦ организации производства ¦
+---T-----------------T------T---------T----------T-----------T----------+
¦3.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------+------+---------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по III разделу ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической ¦
¦ эффективности ¦
+---T-----------------T------T---------T----------T-----------T----------+
¦4.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------+------+---------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по IV разделу ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
L----------------------------+---------+----------+-----------+-----------

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ТАНЕКО"

Форма № 6-ПП ВС
------T----------------------------------------------------T-------------¬
¦№ п/п¦ Наименование показателей ¦ На период ¦
¦ ¦ ¦регулирования¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1 ¦Обеспечение объемов производства товаров (оказания¦ X ¦
¦ ¦услуг) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.1¦Объем производства товаров и услуг (куб.м) ¦ 0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.2¦Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м) ¦ 15438,0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦в т.ч. - населению ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- бюджетным организациям ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- прочим потребителям ¦ 15438,0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Справочно: отпуск воды "технического качества", не¦ 0 ¦
¦ ¦прошедшей очистку (по всем группам потребителей) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.3¦Объем потерь (куб.м) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Объем отпуска в сеть (куб.м) ¦ 137 214,9 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Уровень потерь (%) ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Справочно: расходы на собственные технологические¦ 0 ¦
¦ ¦нужды системы водоснабжения (куб.м) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м) ¦ 0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.4¦Протяженность сетей (всех видов в однотрубном¦ 19,12¦
¦ ¦представлении) (км) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) ¦ 8,84¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 250 мм до 500 мм (км) ¦ 10,29¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦количество колодцев/автономных водоразборных колонок¦ 0 ¦
¦ ¦(для нецентрализованного водоснабжения) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Коэффициент потерь (куб.м/км) ¦ 0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.5¦Удельное водопотребление (куб.м/чел.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Численность населения, пользующегося услугами данной¦ 0 ¦
¦ ¦организации (чел.) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2 ¦Надежность снабжения потребителей товарами¦ X ¦
¦ ¦(услугами) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2.1¦Аварийность систем коммунальной инфраструктуры¦ 0 ¦
¦ ¦(ед./км) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество аварий на системах коммунальной¦ 0 ¦
¦ ¦инфраструктуры (ед.) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2.2¦Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том¦ 9% ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 9% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Фактический срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 3 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Нормативный срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 35 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Возможный остаточный срок службы оборудования (лет),¦ X ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 32 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2.3¦Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 250 мм до 500 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2.4¦Уровень загрузки производственных мощностей (%) ¦ 8% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 8% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Фактическая производительность оборудования (куб.м) ¦ X ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 126 000,0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Установленная производительность оборудования¦ X ¦
¦ ¦(куб.м) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 1 500 000,0 ¦
L-----+----------------------------------------------------+--------------

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС
------T----------------------------------------------------T-------------¬
¦№ п/п¦ Наименование показателей ¦ На период ¦
¦ ¦ ¦регулирования¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1 ¦Качество производимых товаров (оказываемых услуг) ¦ X ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.1¦Наличие контроля качества товаров и услуг (%) ¦ 100% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Фактическое количество произведенных анализов проб¦ X ¦
¦ ¦на системах коммунальной инфраструктуры¦ ¦
¦ ¦водоснабжения (ед.), в том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 4 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Нормативное количество произведенных анализов проб¦ X ¦
¦ ¦на системах коммунальной инфраструктуры¦ ¦
¦ ¦водоснабжения (ед.), в том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 4 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.2¦Соответствие качества товаров и услуг¦ 100% ¦
¦ ¦установленным требованиям (%) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в¦ X ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 4 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.3¦Перебои в снабжении потребителей (часов на¦ 0 ¦
¦ ¦потребителя) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Продолжительность отключений потребителей от¦ 0 ¦
¦ ¦предоставления товаров/ услуг (часов) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество потребителей, страдающих от отключений¦ 0 ¦
¦ ¦(человек) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.4¦Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров¦ 24 ¦
¦ ¦и услуг (час./день) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество часов предоставления услуг в отчетном¦ 8 760 ¦
¦ ¦периоде (часов) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество дней предоставления услуг в отчетном¦ 365 ¦
¦ ¦периоде (день) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Годовая продолжительность работы водозаборов в¦ 0 ¦
¦ ¦отчетном периоде (часов) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Годовая продолжительность работы системы очистки¦ 0 ¦
¦ ¦воды в отчетном периоде (часов) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Годовая продолжительность работы системы¦ 8 760 ¦
¦ ¦транспортирования воды в отчетном периоде (часов) ¦ ¦
L-----+----------------------------------------------------+--------------





Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30 октября 2013 г. № 318

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТАНЕКО" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (БЫТОВЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ТАНЕКО"

----------------------------------T--------------------------------------¬
¦ Регион Российской Федерации ¦ Республика Татарстан ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Является ли данное юридическое ¦ нет ¦
¦ лицо подразделением (филиалом) ¦ ¦
¦ другой организации ¦ ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Наименование организации ¦ ОАО "ТАНЕКО" ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Наименование подразделения ¦ - ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ ИНН организации ¦ 1651044095 ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ КПП организации ¦ 165101001 ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Вид деятельности ¦ Водоотведение ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Текущий год ¦ 2013 ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Период регулирования ¦На срок действия регулируемого тарифа ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Виды товаров в системе ¦ Водоотведение ¦
¦ водоотведения ¦ ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Виды услуг в системе ¦ Услуги на весь технологический цикл ¦
¦ водоотведения ¦ ¦
+---------------------------------+-------------------T------------------+
¦ Муниципальный район, на ¦ Наименование МР ¦ Нижнекамский ¦
¦территории которого осуществляет ¦ ¦ муниципальный ¦
¦ деятельность данная организация ¦ ¦ район ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------------------+------------------+
¦ Муниципальное образование, на ¦ Наименование МО ¦ Город Нижнекамск ¦
¦территории которого осуществляет +-------------------+------------------+
¦ деятельность данная организация ¦ ОКТМО ¦ 92644101 ¦
+---------------------------------+-------------------+------------------+
¦ Адрес организации ¦
+---------------------------------T--------------------------------------+
¦ Юридический адрес: ¦ 423570, Республика Татарстан, ¦
¦ ¦ г. Нижнекамск, Промзона ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Почтовый адрес: ¦ 423570, Республика Татарстан, ¦
¦ ¦ г. Нижнекамск, а/я 97 РУПС ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Наименование уполномоченного ¦ Государственный комитет Республики ¦
¦ органа, утвердившего ¦ Татарстан по тарифам ¦
¦ Производственную программу ¦ ¦
+---------------------------------+--------------------------------------+
¦ Местонахождение уполномоченного ¦ 420015, Республика Татарстан, ¦
¦ органа ¦ г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66 ¦
L---------------------------------+---------------------------------------

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО
----T------------T------T-------------------------------------T-------T------T--------------------------T-----¬
¦ № ¦Наименование¦ Вид ¦Финансовые потребности на реализацию ¦ Объем ¦Испол-¦ Ожидаемый эффект ¦Срок ¦
¦п/п¦мероприятия ¦услуги¦ мероприятий, (тыс.руб. без НДС) ¦работ в¦нитель¦ ¦оку- ¦
¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+ нату- ¦работ +------T------------T------+пае- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Источники финансирования ¦ральных¦ ¦Наиме-¦ в нату- ¦ в ¦ мос-¦
¦ ¦ ¦ +-----T-------------------------------+показа-¦ ¦нова- ¦ ральном ¦денеж-¦ ти ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего¦ в том числе: ¦ телях ¦ ¦ ние ¦ выражении ¦ ном ¦меро-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(п.м, ¦ ¦пока- ¦ ¦ выра-¦прия-¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------T------T----T------+ шт. и ¦ ¦зателя+------T-----+жении,¦ тия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Амор-¦ При- ¦Ремон-¦Бюд-¦Прочие¦ др.) ¦ ¦ ¦ Зна- ¦ Ед. ¦ тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тиза-¦ быль ¦ тный ¦жет ¦источ-¦ ¦ ¦ ¦чение ¦изме-¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ция ¦ (без ¦ фонд ¦ ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦(коли-¦рения¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чес- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тво) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быль) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-----+-----+------+------+----+------+-------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ На период регулирования ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера ¦
+---T------------T------T-----T-----T------T------T----T------T-------T------T------T------T-----T------T-----+
¦1.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+------+-----+-----+------+------+----+------+-------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ Итого по I разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-----+------+------+----+------+-------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦
+---T------------T------T-----T-----T------T------T----T------T-------T------T------T------T-----T------T-----+
¦2.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+------+-----+-----+------+------+----+------+-------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ Итого по II разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-----+------+------+----+------+-------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства ¦
+---T------------T------T-----T-----T------T------T----T------T-------T------T------T------T-----T------T-----+
¦3.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+------+-----+-----+------+------+----+------+-------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ Итого по III разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-----+------+------+----+------+-------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ¦
+---T------------T------T-----T-----T------T------T----T------T-------T------T------T------T-----T------T-----+
¦4.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+------+-----+-----+------+------+----+------+-------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ Итого по IV разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-----+------+------+----+------+-------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ Всего¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-----+------+------+----+------+-------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ в том числе:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-----+------+------+----+------+-------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ по перекачке¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-----+------+------+----+------+-------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ по очистке¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-----+------+------+----+------+-------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ по транспортировке и¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
¦ утилизации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+-----+-----+------+------+----+------+-------+------+------+------+-----+------+------

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО
-----T-------------------------------------------T-----------T-----------¬
¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦
¦п/п ¦ ¦ измерения ¦ регулиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦
+----+-------------------------------------------+-----------+-----------+
¦1 ¦Пропущено сточных вод, всего ¦ куб.м ¦ 113 790,0 ¦
+----+-------------------------------------------+-----------+-----------+
¦2 ¦Технологические нужды предприятия ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+----+-------------------------------------------+-----------+-----------+
¦3 ¦Объем реализации (пропущено) сточных вод,¦ куб.м ¦ 113 790,0 ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------------+-----------+-----------+
¦4 ¦Хозяйственные нужды предприятия ¦ куб.м ¦ 99 007,0 ¦
+----+-------------------------------------------+-----------+-----------+
¦5 ¦Принято товарных сточных вод, в том числе¦ куб.м ¦ 14 783,0 ¦
¦ ¦от: ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1 ¦Бюджетных потребителей ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+----+-------------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.2 ¦Населения ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+----+-------------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.3 ¦Прочих потребителей ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+----+-------------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.4 ¦Принято сточных вод от других канализаций¦ куб.м ¦ 14 783,0 ¦
¦ ¦или отдельных канализационных сетей ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------------+-----------+-----------+
¦6 ¦Утилизация осадка и его захоронение ¦ куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦(справочно) ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------------+-----------+-----------+
¦7 ¦Объем отведенных стоков на 1 человека ¦куб.м/чел. ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ в мес. ¦ ¦
+----+-------------------------------------------+-----------+-----------+
¦8 ¦Присоединенная мощность ¦ куб.м/час ¦ 12,99¦
+----+-------------------------------------------+-----------+-----------+
¦9 ¦Целевые показатели энергосбережения и¦ X ¦ X ¦
¦ ¦повышения энергетической эффективности ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.1 ¦Снижение потребления электрической энергии¦ % ¦ 0 ¦
¦ ¦на технологические нужды ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.2 ¦Снижение потребления электрической энергии¦ % ¦ 0 ¦
¦ ¦на собственные нужды ¦ ¦ ¦
L----+-------------------------------------------+-----------+------------


ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО
--------T----------------------------------------T-----------T-----------¬
¦ № п/п ¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦
¦ ¦ ¦ измерения ¦ регулиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦1 ¦Является ли организация плательщиком НДС¦ (да /нет) ¦ да ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ X ¦ X ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2 ¦Пропущено сточных вод всего, в том¦ тыс.куб.м ¦ 113,790¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.1 ¦Хозяйственные нужды предприятия ¦ тыс.куб.м ¦ 99,007¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.2 ¦Принято сточных вод от других¦ тыс.куб.м ¦ 14,783¦
¦ ¦канализаций или отдельных¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3 ¦Объем реализации товаров и услуг¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦потребителям, в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3.1 ¦Население ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3.2 ¦Бюджетные организации ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3.3 ¦Прочие потребители ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦3 ¦Присоединенная мощность потребителей¦ тыс.куб.м/¦ 0,01 ¦
¦ ¦товаров (услуг) по водоотведению ¦ час ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ¦ тыс.руб. ¦ 1 664,08 ¦
¦ ¦ЖИДКОСТИ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4 ¦Прием и транспортирование (перекачка)¦ тыс.руб. ¦ 930,18 ¦
¦ ¦стоков (РПС) - всего ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1 ¦Прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 929,56 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.1 ¦Затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 91,62 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.2 ¦Расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 221,19 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.3 ¦Отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 67,02 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.4 ¦Амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 449,51 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.5 ¦Аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.6 ¦Текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.6.1¦Капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.7 ¦Услуги по транспортированию стоков,¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦оказываемые сторонними организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.7.1¦Объем стоков, транспортируемый¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦сторонними организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.8 ¦Цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 100,22 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.9 ¦Прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 0,62 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5 ¦Очистка стоков и утилизация сточной¦ тыс.руб. ¦ 696,15 ¦
¦ ¦жидкости (РОС) - всего ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1 ¦Прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 692,97 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.1 ¦Материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 0,02 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.2 ¦Затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.3 ¦Расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 35,26 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.4 ¦Отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 10,68 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.5 ¦Амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 132,41 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.6 ¦Аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.7 ¦Текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.7.1¦Капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.8 ¦Услуги по очистке стоков и утилизации¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦сточной жидкости, оказываемые сторонними¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.8.1¦Объем стоков, переданный на очистку и¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦утилизацию сторонним организациям ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.9 ¦Цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 514,60 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.10 ¦Прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 3,17 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6 ¦Утилизация осадка и его захоронение¦ тыс.руб. ¦ 37,76 ¦
¦ ¦(РУО) - всего ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1 ¦Прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 37,76 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.1 ¦Затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.2 ¦Расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 28,98 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.3 ¦Отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 8,78 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.4 ¦Амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.5 ¦Аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.6 ¦Текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.6.1¦Капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.7 ¦Услуги по утилизации осадка, оказываемые¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦сторонними организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.7.1¦Объем осадка, переданный на утилизацию¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦сторонним организациям ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.8 ¦Цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.9 ¦Прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7 ¦Расходы на весь технологический процесс¦ тыс.руб. ¦ 1 664,08 ¦
¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1 ¦Прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 1 660,29 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.1 ¦Материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.2 ¦Затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 91,62 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.3 ¦Расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 285,42 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.4 ¦Отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 86,48 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.5 ¦Амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 581,92 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.6 ¦Аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.7 ¦Текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.7.1¦Капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.8 ¦Услуги, оказываемые сторонними¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦организациями, стоимость которых¦ ¦ ¦
¦ ¦регулируется ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.9 ¦Цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 614,82 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.10 ¦Прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 3,79 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Здесь и далее нумерация пунктов дана в соответствии с официальным
текстом документа.
------------------------------------------------------------------
¦9 ¦Валовая прибыль ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.1 ¦Прибыль на развитие производства ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.2 ¦Прибыль на социальное развитие ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.3 ¦Прибыль на поощрение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.4 ¦Прибыль на прочие цели ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.5 ¦Налоги, сборы, платежи, относимые на¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦финансовый результат: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.5.1 ¦Налог на прибыль при ОСН ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.5.2 ¦Единый налог при УСН ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.5.3 ¦Прочие налоги и платежи ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦10 ¦Убыток (выпадающие доходы) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦11 ¦Внереализационные расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12 ¦Товарная продукция ¦ тыс.руб. ¦ 1 664,08 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦средства на реализацию Производственной¦ ¦ ¦
¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.1 ¦Амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.2 ¦Прибыль (без учета налога на прибыль) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.3 ¦Ремонтный фонд ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.4 ¦Прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦14 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦средства на реализацию Инвестиционной¦ ¦ ¦
¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦14.1 ¦Амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦14.2 ¦Прибыль (без учета налога на прибыль) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦14.4 ¦Плата за подключение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦14.5 ¦Прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦15 ¦Среднеотпускной тариф без учета¦руб./куб.м ¦ 14,62 ¦
¦ ¦инвестиционной надбавки ¦ ¦ ¦
L-------+----------------------------------------+-----------+------------

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО
-----T-------------T--------T--------------------------------------------¬
¦ № ¦Наименование ¦ Вид ¦ График реализации мероприятий ¦
¦п/п ¦ мероприятия ¦ услуги ¦ Производственной программы ¦
¦ ¦ ¦ +----------T----------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦I квартал ¦II квартал¦III квартал¦IV квартал¦
+----+-------------+--------+----------+----------+-----------+----------+
¦ На период регулирования ¦
+------------------------------------------------------------------------+
¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального ¦
¦ характера ¦
+----T-------------T--------T----------T----------T-----------T----------+
¦1.1 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----+-------------+--------+----------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по I разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+----------+
¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦
+----T-------------T--------T----------T----------T-----------T----------+
¦2.1 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----+-------------+--------+----------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по II разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+----------+
¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование ¦
¦ организации производства ¦
+----T-------------T--------T----------T----------T-----------T----------+
¦3.1 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----+-------------+--------+----------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по III разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+----------+
¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической ¦
¦ эффективности ¦
+----T-------------T--------T----------T----------T-----------T----------+
¦4.1 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----+-------------+--------+----------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по IV разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
L---------------------------+----------+----------+-----------+-----------

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ТАНЕКО"

Форма № 6-ПП ВО
------T------------------------------------------------------T-----------¬
¦ № ¦ Наименование показателей ¦ На период ¦
¦ п/п ¦ ¦ регулиро- ¦
¦ ¦ ¦ вания ¦
+-----+------------------------------------------------------+-----------+
¦1.1 ¦Обеспечение объемов производства товаров (оказания¦ X ¦
¦ ¦услуг) ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------+-----------+
¦1.1.1¦Объем реализации товаров и услуг, в том числе от¦ 14 783,00¦
¦ ¦(куб.м): ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- бюджетным организациям ¦ 0 ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) ¦ 0 ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- прочим потребителям ¦ 0 ¦
+-----+------------------------------------------------------+-----------+
¦1.2 ¦Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) ¦ X ¦
+-----+------------------------------------------------------+-----------+
¦1.2.1¦Аварийность систем коммунальной инфраструктуры¦ 0 ¦
¦ ¦(ед./км) ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Количество аварий на системах коммунальной¦ 0 ¦
¦ ¦инфраструктуры (ед.) ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Протяженность сетей (всех видов в однотрубном¦ 6,64¦
¦ ¦представлении) (км) ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Протяженность напорных сетей (км) ¦ 0 ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Справочно: диаметр до 500 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): ¦ 6,64¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение¦ 6,64¦
¦ ¦(км) ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение¦ 0 ¦
¦ ¦(км) ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км) ¦ 0 ¦
+-----+------------------------------------------------------+-----------+
¦1.2.2¦Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том¦ 15% ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- оборудование транспортировки стоков ¦ 15% ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- оборудование системы очистки стоков ¦ 15% ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Фактический срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- оборудование транспортировки стоков ¦ 3 ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- оборудование системы очистки стоков ¦ 3 ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Нормативный срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- оборудование транспортировки стоков ¦ 20 ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- оборудование системы очистки стоков ¦ 20 ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в¦ X ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- оборудование транспортировки стоков ¦ 17 ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- оборудование системы очистки стоков ¦ 17 ¦
+-----+------------------------------------------------------+-----------+
¦1.2.3¦Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) ¦ 0% ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене¦ 0,00¦
¦ ¦(км): ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Справочно: диаметр до 500 мм (км) ¦ 0,00¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 0,00¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Протяженность безнапорных (самотечных) сетей,¦ 0,00¦
¦ ¦нуждающихся в замене (км): ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение¦ 0,00¦
¦ ¦(км) ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение¦ 0 ¦
¦ ¦(км) ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км) ¦ 0 ¦
+-----+------------------------------------------------------+-----------+
¦1.2.4¦Уровень загрузки производственных мощностей (%) ¦ 16% ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- оборудование транспортировки стоков ¦ 16% ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- оборудование системы очистки стоков ¦ 16% ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Фактическая производительность оборудования (куб.м) ¦ X ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- оборудование транспортировки стоков ¦ 129 849,15¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- оборудование системы очистки стоков ¦ 129 849,15¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Установленная производительность оборудования (куб.м) ¦ X ¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- оборудование транспортировки стоков ¦ 800 000,00¦
¦ +------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- оборудование системы очистки стоков ¦ 800 000,00¦
L-----+------------------------------------------------------+------------

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО
------T-----------------------------------------------------T------------¬
¦ № ¦ Наименование показателей ¦ На период ¦
¦ п/п ¦ ¦ регулиро- ¦
¦ ¦ ¦ вания ¦
+-----+-----------------------------------------------------+------------+
¦1.1 ¦Удельное водоотведение (куб.м/чел.) ¦ 0 ¦
¦ +-----------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Численность населения, получающего услуги данной¦ 0 ¦
¦ ¦организации (чел.) ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------------------+------------+
¦1.2 ¦Качество производимых товаров (оказываемых услуг) ¦ X ¦
+-----+-----------------------------------------------------+------------+
¦1.2.1¦Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные¦ 93 657,0¦
¦ ¦сооружения (тыс.куб.м) ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Справочно: в том числе пропущенных стоков на¦ 14 783,0¦
¦ ¦доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м) ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Наличие контроля качества товаров и услуг (%) ¦ 534% ¦
+-----+-----------------------------------------------------+------------+
¦1.2.2¦Соответствие качества товаров и услуг установленным¦ 100% ¦
¦ ¦требованиям (%) ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) ¦ 4 ¦
¦ +-----------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Фактическое количество проб на системах коммунальной¦ 4 ¦
¦ ¦инфраструктуры (ед.) ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------------------+------------+
¦1.2.3¦Перебои в снабжении потребителей (часов на¦ 0 ¦
¦ ¦потребителя) ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Продолжительность отключений потребителей от¦ 0 ¦
¦ ¦предоставления товаров/услуг (часов) ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Количество потребителей, страдающих от отключений¦ 0 ¦
¦ ¦(человек) ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Численность населения, получающего услуги данной¦ 0 ¦
¦ ¦организации (чел.) ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------------------+------------+
¦1.2.4¦Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров¦ 24 ¦
¦ ¦и услуг (час./день) ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Количество часов предоставления услуг в отчетном¦ 8 760 ¦
¦ ¦периоде (часов) ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Количество дней предоставления услуг в отчетном¦ 365 ¦
¦ ¦периоде (день) ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Годовая продолжительность работы канализационных¦ 8 760 ¦
¦ ¦сетей (час.) ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Годовая продолжительность работы очистных сооружений¦ 8 760 ¦
¦ ¦(час.) ¦ ¦
L-----+-----------------------------------------------------+-------------





Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30 октября 2013 г. № 318

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТАНЕКО" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ТАНЕКО"

-------------------------------------T-----------------------------------¬
¦ Регион Российской Федерации ¦ Республика Татарстан ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦Является ли данное юридическое лицо ¦ нет ¦
¦ подразделением (филиалом) другой ¦ ¦
¦ организации ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Наименование организации ¦ ОАО "ТАНЕКО" ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Наименование подразделения ¦ - ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ ИНН организации ¦ 1651044095 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ КПП организации ¦ 165101001 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Вид деятельности ¦ Водоотведение ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Текущий год ¦ 2013 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Период регулирования ¦ На срок действия регулируемого ¦
¦ ¦ тарифа ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦Виды товаров в системе водоотведения¦ Водоотведение ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Виды услуг в системе водоотведения ¦Услуги на весь технологический цикл¦
+------------------------------------+-----------------T-----------------+
¦ Муниципальный район, на территории ¦ Наименование МР ¦ Нижнекамский ¦
¦ которого осуществляет деятельность ¦ ¦ муниципальный ¦
¦ данная организация ¦ ¦ район ¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+
¦ Муниципальное образование, на ¦ Наименование МО ¦Город Нижнекамск ¦
¦ территории которого осуществляет +-----------------+-----------------+
¦ деятельность данная организация ¦ ОКТМО ¦ 92644101 ¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+
¦ Адрес организации ¦
+------------------------------------T-----------------------------------+
¦ Юридический адрес: ¦ 423570, Республика Татарстан, ¦
¦ ¦ г. Нижнекамск, Промзона ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Почтовый адрес: ¦ 423570, Республика Татарстан, ¦
¦ ¦ г. Нижнекамск, а/я 97 РУПС ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦Наименование уполномоченного органа,¦Государственный комитет Республики ¦
¦ утвердившего Производственную ¦ Татарстан по тарифам ¦
¦ программу ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Местонахождение уполномоченного ¦ 420015, Республика Татарстан, ¦
¦ органа ¦ г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66 ¦
L------------------------------------+------------------------------------

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО
----T------------T------T--------------------------------------T-----T------T--------------------------T-----¬
¦ № ¦Наименование¦ Вид ¦ Финансовые потребности на реализацию ¦Объем¦Испол-¦ Ожидаемый эффект ¦Срок ¦
¦п/п¦ мероприятия¦услуги¦ мероприятий (тыс.руб. без НДС) ¦работ¦нитель¦ ¦оку- ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+ в ¦работ +------T------------T------+пае- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Источники финансирования ¦нату-¦ ¦Наиме-¦ В ¦ В ¦мости¦
¦ ¦ ¦ +----T---------------------------------+раль-¦ ¦нова- ¦натуральном ¦денеж-¦меро-¦
¦ ¦ ¦ ¦Все-¦ в том числе: ¦ ных ¦ ¦ ние ¦ выражении ¦ ном ¦прия-¦
¦ ¦ ¦ ¦ го ¦ ¦пока-¦ ¦пока- ¦ ¦выра- ¦ тия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T------T------T----T------+зате-¦ ¦зателя+------T-----+жении,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Амор- ¦ При- ¦Ремон-¦Бюд-¦Прочие¦ лях ¦ ¦ ¦ Зна- ¦ Ед. ¦ тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тизация¦ быль ¦ тный ¦жет ¦источ-¦(п.м,¦ ¦ ¦чение ¦изме-¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (без ¦ фонд ¦ ¦ ники ¦шт. и¦ ¦ ¦(коли-¦рения¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ др.)¦ ¦ ¦ чес- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тво) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быль) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+
¦ На период регулирования ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера ¦
+---T------------T------T----T-------T------T------T----T------T-----T------T------T------T-----T------T-----+
¦1.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+------+----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+
¦ Итого по I разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------+----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+
¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦
+---T------------T------T----T-------T------T------T----T------T-----T------T------T------T-----T------T-----+
¦2.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+------+----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+
¦ Итого по II разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+
¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства ¦
+---T------------T------T----T-------T------T------T----T------T-----T------T------T------T-----T------T-----+
¦3.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+------+----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+
¦ Итого по III разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+
¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ¦
+---T------------T------T----T-------T------T------T----T------T-----T------T------T------T-----T------T-----+
¦4.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+------+----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+
¦ Итого по IV разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+
¦ Всего¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+
¦ в том числе:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------+----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+
¦ по перекачке¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+
¦ по очистке¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+
¦ по транспортировке и¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
¦ утилизации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+------+-----+------+------

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО
----T--------------------------------------------T----------T------------¬
¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦
¦п/п¦ ¦измерения ¦ регулиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦
+---+--------------------------------------------+----------+------------+
¦1 ¦Пропущено сточных вод, всего ¦ куб.м ¦2 916 442,0 ¦
+---+--------------------------------------------+----------+------------+
¦2 ¦Технологические нужды предприятия ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------------+----------+------------+
¦3 ¦Объем реализации (пропущено) сточных вод,¦ куб.м ¦2 916 442,0 ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+----------+------------+
¦4 ¦Хозяйственные нужды предприятия ¦ куб.м ¦2 907 720,0 ¦
+---+--------------------------------------------+----------+------------+
¦5 ¦Принято товарных сточных вод, в том числе¦ куб.м ¦ 8 722,0 ¦
¦ ¦от: ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+----------+------------+
¦5.1¦Бюджетных потребителей ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------------+----------+------------+
¦5.2¦Населения ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------------+----------+------------+
¦5.3¦Прочих потребителей ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------------+----------+------------+
¦5.4¦Принято сточных вод от других канализаций¦ куб.м ¦ 8 722,0 ¦
¦ ¦или отдельных канализационных сетей ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+----------+------------+
¦6 ¦Утилизация осадка и его захоронение¦ куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦(справочно) ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+----------+------------+
¦7 ¦Объем отведенных стоков на 1 человека ¦куб.м/чел.¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ в мес. ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+----------+------------+
¦8 ¦Присоединенная мощность ¦куб.м/час ¦ 332,93¦
+---+--------------------------------------------+----------+------------+
¦9 ¦Целевые показатели энергосбережения и¦ X ¦ X ¦
¦ ¦повышения энергетической эффективности ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+----------+------------+
¦9.1¦Снижение потребления электрической энергии¦ % ¦ 75,67¦
¦ ¦на технологические нужды ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+----------+------------+
¦9.2¦Снижение потребления электрической энергии¦ % ¦ 79,49¦
¦ ¦на собственные нужды ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------------------+----------+-------------

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО
--------T----------------------------------------T-----------T-----------¬
¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦
¦ п/п ¦ ¦ измерения ¦ регулиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦1 ¦Является ли организация плательщиком НДС¦ (да/нет) ¦ да ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ X ¦ X ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2 ¦Пропущено сточных вод всего, в том¦ тыс.куб.м ¦ 2 916,442¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.1 ¦Хозяйственные нужды предприятия ¦ тыс.куб.м ¦ 2 907,720¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.2 ¦Принято сточных вод от других¦ тыс.куб.м ¦ 8,722¦
¦ ¦канализаций или отдельных¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3 ¦Объем реализации товаров и услуг¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦потребителям, в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3.1 ¦Население ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3.2 ¦Бюджетные организации ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3.3 ¦Прочие потребители ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦3 ¦Присоединенная мощность потребителей¦тыс.куб.м/ ¦ 0,33 ¦
¦ ¦товаров (услуг) по водоотведению ¦ час ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ¦ тыс.руб. ¦ 77 421,76 ¦
¦ ¦ЖИДКОСТИ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4 ¦Прием и транспортирование (перекачка)¦ тыс.руб. ¦ 13 322,61 ¦
¦ ¦стоков (РПС) - всего ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1 ¦Прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 13 322,61 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.1 ¦Затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 21,97 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.2 ¦Расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 1 569,11 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.3 ¦Отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 475,44 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.4 ¦Амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 6 825,97 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.5 ¦Аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.6 ¦Текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.6.1¦Капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.7 ¦Услуги по транспортированию стоков,¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦оказываемые сторонними организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.7.1¦Объем стоков, транспортируемый¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦сторонними организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.8 ¦Цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 4 430,13 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.9 ¦Прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5 ¦Очистка стоков и утилизация сточной¦ тыс.руб. ¦ 58 715,60 ¦
¦ ¦жидкости (РОС) - всего ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1 ¦Прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 58 586,17 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.1 ¦Материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 2 093,48 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.2 ¦Затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 7 253 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.3 ¦Расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 5 167,28 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.4 ¦Отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 1 565,68 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.5 ¦Амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 32 169,71 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.6 ¦Аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.7 ¦Текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.7.1¦Капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.8 ¦Услуги по очистке стоков и утилизации¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦сточной жидкости, оказываемые сторонними¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.8.1¦Объем стоков, переданный на очистку и¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦утилизацию сторонним организациям ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.9 ¦Цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 10 336,96 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.10 ¦Прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 129,43 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6 ¦Утилизация осадка и его захоронение¦ тыс.руб. ¦ 5 383,55 ¦
¦ ¦(РУО) - всего ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1 ¦Прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 5 383,55 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.1 ¦Затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.2 ¦Расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 4 131,65 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.3 ¦Отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 1 251,89 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.4 ¦Амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.5 ¦Аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.6 ¦Текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.6.1¦Капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.7 ¦Услуги по утилизации осадка, оказываемые¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦сторонними организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.7.1¦Объем осадка, переданный на утилизацию¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦сторонним организациям ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.8 ¦Цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.9 ¦Прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7 ¦Расходы на весь технологический процесс¦ тыс.руб. ¦ 77 421,76 ¦
¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1 ¦Прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 77 292,33 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.1 ¦Материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 2 093,48 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.2 ¦Затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 7 275,03 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.3 ¦Расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 10 868,04 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.4 ¦Отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 3 293,02 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.5 ¦Амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 38 995,68 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.6 ¦Аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.7 ¦Текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.7.1¦Капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.8 ¦Услуги, оказываемые сторонними¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦организациями, стоимость которых¦ ¦ ¦
¦ ¦регулируется ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.9 ¦Цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 14 767,08 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.10 ¦Прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 129,43 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9 ¦Валовая прибыль ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.1 ¦Прибыль на развитие производства ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.2 ¦Прибыль на социальное развитие ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.3 ¦Прибыль на поощрение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.4 ¦Прибыль на прочие цели ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.5 ¦Налоги, сборы, платежи, относимые на¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦финансовый результат: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.5.1 ¦Налог на прибыль при ОСН ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.5.2 ¦Единый налог при УСН ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9.5.3 ¦Прочие налоги и платежи ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦10 ¦Убыток (выпадающие доходы) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦11 ¦Внереализационные расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12 ¦Товарная продукция ¦ тыс.руб. ¦ 77 421,76 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦средства на реализацию Производственной¦ ¦ ¦
¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.1 ¦Амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.2 ¦Прибыль (без учета налога на прибыль) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.3 ¦Ремонтный фонд ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.4 ¦Прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦14 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦средства на реализацию Инвестиционной¦ ¦ ¦
¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦14.1 ¦Амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦14.2 ¦Прибыль (без учета налога на прибыль) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦14.4 ¦Плата за подключение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦14.5 ¦Прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦15 ¦Среднеотпускной тариф без учета¦руб./куб.м ¦ 26,55 ¦
¦ ¦инвестиционной надбавки ¦ ¦ ¦
L-------+----------------------------------------+-----------+------------

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО
----T-----------------T------T-------------------------------------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Вид ¦ График реализации мероприятий ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦услуги¦ Производственной программы ¦
¦ ¦ ¦ +---------T----------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦I квартал¦II квартал¦III квартал¦IV квартал¦
+---+-----------------+------+---------+----------+-----------+----------+
¦ На период регулирования ¦
+------------------------------------------------------------------------+
¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального ¦
¦ характера ¦
+---T-----------------T------T---------T----------T-----------T----------+
¦1.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------+------+---------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по I разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦
+---T-----------------T------T---------T----------T-----------T----------+
¦2.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------+------+---------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по II разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование ¦
¦ организации производства ¦
+---T-----------------T------T---------T----------T-----------T----------+
¦3.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------+------+---------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по III разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической ¦
¦ эффективности ¦
+---T-----------------T------T---------T----------T-----------T----------+
¦4.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------+------+---------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по IV разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
L----------------------------+---------+----------+-----------+-----------

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ТАНЕКО"

Форма № 6-ПП ВО
------T----------------------------------------------------T-------------¬
¦№ п/п¦ Наименование показателей ¦ На период ¦
¦ ¦ ¦регулирования¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1 ¦Обеспечение объемов производства товаров (оказания¦ X ¦
¦ ¦услуг) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.1¦Объем реализации товаров и услуг, в том числе от¦ 8 722,00¦
¦ ¦(куб.м): ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- бюджетным организациям ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- прочим потребителям ¦ 0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2 ¦Надежность снабжения потребителей товарами¦ X ¦
¦ ¦(услугами) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2.1¦Аварийность систем коммунальной инфраструктуры¦ 0 ¦
¦ ¦(ед./км) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество аварий на системах коммунальной¦ 0 ¦
¦ ¦инфраструктуры (ед.) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Протяженность сетей (всех видов в однотрубном¦ 43,47¦
¦ ¦представлении) (км) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Протяженность напорных сетей (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Справочно: диаметр до 500 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): ¦ 43,47¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое¦ 17,00¦
¦ ¦сечение (км) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое¦ 18,00¦
¦ ¦сечение (км) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км) ¦ 8,47¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2.2¦Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том¦ 10% ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование транспортировки стоков ¦ 10% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки стоков ¦ 10% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Фактический срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование транспортировки стоков ¦ 2 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки стоков ¦ 2 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Нормативный срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование транспортировки стоков ¦ 20 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки стоков ¦ 20 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Возможный остаточный срок службы оборудования (лет),¦ X ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование транспортировки стоков ¦ 18 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки стоков ¦ 18 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2.3¦Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене¦ 0 ¦
¦ ¦(км): ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Справочно: диаметр до 500 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Протяженность безнапорных (самотечных) сетей,¦ 0 ¦
¦ ¦нуждающихся в замене (км): ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое¦ 0 ¦
¦ ¦сечение (км) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое¦ 0 ¦
¦ ¦сечение (км) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км) ¦ 0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2.4¦Уровень загрузки производственных мощностей (%) ¦ 12% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование транспортировки стоков ¦ 12% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки стоков ¦ 12% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Фактическая производительность оборудования (куб.м) ¦ X ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование транспортировки стоков ¦ 2 908 945,00¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки стоков ¦ 2 908 945,00¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Установленная производительность оборудования¦ X ¦
¦ ¦(куб.м) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование транспортировки стоков ¦23 652 000,00¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки стоков ¦23 652 000,00¦
L-----+----------------------------------------------------+--------------

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО
------T---------------------------------------------------T--------------¬
¦ № ¦ Наименование показателей ¦ На период ¦
¦ п/п ¦ ¦регулирования ¦
+-----+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.1 ¦Удельное водоотведение (куб.м/чел.) ¦ 0 ¦
¦ +---------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦Численность населения, получающего услуги данной¦ 0 ¦
¦ ¦организации (чел.) ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.2 ¦Качество производимых товаров (оказываемых услуг) ¦ X ¦
+-----+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.2.1¦Объем отведенных стоков, пропущенный через¦ 2 907 720,0¦
¦ ¦очистные сооружения (тыс.куб.м) ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦Справочно: в том числе пропущенных стоков на¦ 1 225,0¦
¦ ¦доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м) ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦Наличие контроля качества товаров и услуг (%) ¦ 33 324% ¦
+-----+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.2.2¦Соответствие качества товаров и услуг установленным¦ 100% ¦
¦ ¦требованиям (%) ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) ¦ 4 ¦
¦ +---------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦Фактическое количество проб на системах¦ 4 ¦
¦ ¦коммунальной инфраструктуры (ед.) ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.2.3¦Перебои в снабжении потребителей (часов на¦ 0 ¦
¦ ¦потребителя) ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦Продолжительность отключений потребителей от¦ 0 ¦
¦ ¦предоставления товаров/услуг (часов) ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦Количество потребителей, страдающих от отключений¦ 0 ¦
¦ ¦(человек) ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦Численность населения, получающего услуги данной¦ 0 ¦
¦ ¦организации (чел.) ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.2.4¦Продолжительность (бесперебойность) поставки¦ 24 ¦
¦ ¦товаров и услуг (час./день) ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦Количество часов предоставления услуг в отчетном¦ 8 760 ¦
¦ ¦периоде (часов) ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦Количество дней предоставления услуг в отчетном¦ 365 ¦
¦ ¦периоде (день) ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦Годовая продолжительность работы канализационных¦ 8 760 ¦
¦ ¦сетей (час.) ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦Годовая продолжительность работы очистных¦ 8 760 ¦
¦ ¦сооружений (час.) ¦ ¦
L-----+---------------------------------------------------+---------------





Приложение 5
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30 октября 2013 г. № 318

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТАНЕКО" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТАРИФ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ТАНЕКО"

-------------------------------------T-----------------------------------¬
¦ Регион Российской Федерации ¦ Республика Татарстан ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦Является ли данное юридическое лицо ¦ нет ¦
¦ подразделением (филиалом) другой ¦ ¦
¦ организации ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Наименование организации ¦ ОАО "ТАНЕКО" ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Наименование подразделения ¦ - ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ ИНН организации ¦ 1651044095 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ КПП организации ¦ 165101001 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Вид деятельности ¦ Холодное водоснабжение ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Текущий год ¦ 2013 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Период регулирования ¦ На срок действия регулируемого ¦
¦ ¦ тарифа ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Виды товаров в системе холодного ¦ Техническая вода ¦
¦ водоснабжения ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Виды услуг в системе холодного ¦ Услуги по транспортированию воды ¦
¦ водоснабжения ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------T-----------------+
¦ Муниципальный район, на территории ¦ Наименование МР ¦ Нижнекамский ¦
¦ которого осуществляет деятельность ¦ ¦ муниципальный ¦
¦ данная организация ¦ ¦ район ¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+
¦ Муниципальное образование, на ¦ Наименование МО ¦Город Нижнекамск ¦
¦ территории которого осуществляет +-----------------+-----------------+
¦ деятельность данная организация ¦ ОКТМО ¦ 92644101 ¦
+------------------------------------+-----------------+-----------------+
¦ Адрес организации ¦
+------------------------------------T-----------------------------------+
¦ Юридический адрес: ¦ 423570, Республика Татарстан, ¦
¦ ¦ г. Нижнекамск, Промзона ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Почтовый адрес: ¦ 423570, Республика Татарстан, ¦
¦ ¦ г. Нижнекамск, а/я 97 РУПС ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦Наименование уполномоченного органа,¦Государственный комитет Республики ¦
¦ утвердившего Производственную ¦ Татарстан по тарифам ¦
¦ программу ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Местонахождение уполномоченного ¦ 420015, Республика Татарстан, ¦
¦ органа ¦ г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66 ¦
L------------------------------------+------------------------------------

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС
----T------------T------T--------------------------------------T------T------T--------------------------T-----¬
¦ № ¦Наименование¦ Вид ¦ Финансовые потребности на реализацию ¦Объем ¦Испол-¦ Ожидаемый эффект ¦Срок ¦
¦п/п¦мероприятия ¦услуги¦ мероприятий, (тыс.руб. без НДС) ¦работ ¦нитель¦ ¦оку- ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+в на- ¦работ +------T------------T------+пае- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Источники финансирования ¦ ту- ¦ ¦Наиме-¦в натураль- ¦ в ¦мости¦
¦ ¦ ¦ +-----T--------------------------------+раль- ¦ ¦нова- ¦ ном выра- ¦денеж-¦меро-¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего¦ в том числе: ¦ ных ¦ ¦ ние ¦ жении ¦ ном ¦прия-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пока- ¦ ¦пока- ¦ ¦выра- ¦ тия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-----T-------T----T-----+зате- ¦ ¦зателя+------T-----+жении,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Аморти-¦При- ¦Ремонт-¦Бюд-¦Про- ¦ лях ¦ ¦ ¦Значе-¦ Ед. ¦ тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зация ¦быль ¦ ный ¦жет ¦ чие ¦(п.м, ¦ ¦ ¦ ние ¦изме-¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без ¦ фонд ¦ ¦ ис- ¦ шт. и¦ ¦ ¦(коли-¦рения¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уче- ¦ ¦ ¦точ- ¦ др.) ¦ ¦ ¦ чес- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ та ¦ ¦ ¦ники ¦ ¦ ¦ ¦ тво) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦га на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быль)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-----+-------+-----+-------+----+-----+------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ На период регулирования ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера ¦
+---T------------T------T-----T-------T-----T-------T----T-----T------T------T------T------T-----T------T-----+
¦1.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+------+-----+-------+-----+-------+----+-----+------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ Итого по I разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-------+-----+-------+----+-----+------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦
+---T------------T------T-----T-------T-----T-------T----T-----T------T------T------T------T-----T------T-----+
¦2.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+------+-----+-------+-----+-------+----+-----+------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ Итого по II разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-------+-----+-------+----+-----+------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства ¦
+---T------------T------T-----T-------T-----T-------T----T-----T------T------T------T------T-----T------T-----+
¦3.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+------+-----+-------+-----+-------+----+-----+------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ Итого по III разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-------+-----+-------+----+-----+------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ¦
+---T------------T------T-----T-------T-----T-------T----T-----T------T------T------T------T-----T------T-----+
¦4.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+------+-----+-------+-----+-------+----+-----+------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ Итого по IV разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-------+-----+-------+----+-----+------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ Всего¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-------+-----+-------+----+-----+------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ в том числе:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-------+-----+-------+----+-----+------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ на подъем воды¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-------+-----+-------+----+-----+------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ на очистку воды¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
+-----------------------+-----+-------+-----+-------+----+-----+------+------+------+------+-----+------+-----+
¦ на транспортирование¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦
¦ воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+-----+-------+-----+-------+----+-----+------+------+------+------+-----+------+------

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС
------T-----------------------------------------T----------T-------------¬
¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦
¦ п/п ¦ ¦измерения ¦регулирования¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦1 ¦Поднято воды, в т.ч. ¦ куб.м ¦ 2 129 994 ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦1.1 ¦из поверхностных водоисточников ¦ куб.м ¦ 2 129 994 ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦1.2 ¦из подземных водоисточников ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦2 ¦Расход воды на хозяйственные нужды¦ куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦3 ¦Получено воды со стороны ¦ куб.м ¦ 9 491 101,4¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦4 ¦Пропущено воды через водопроводные¦ куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦5 ¦Подано воды в водопроводную сеть ¦ куб.м ¦ 11 621 095,4¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦6 ¦Потери воды в водопроводных сетях ¦ куб.м ¦ 0 ¦
¦ +-----------------------------------------+----------+-------------+
¦ ¦то же в % от воды, поданной в сеть ¦ % ¦ 0 ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦7 ¦Расход воды на технологические нужды ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦8 ¦Отпущено воды, всего, в т.ч. ¦ куб.м ¦ 11 621 095,4¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦8.1 ¦Расход воды на собственные нужды¦ куб.м ¦ 1 872 430,0¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦8.2 ¦Отпущено воды другим водопроводам ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦8.3 ¦Отпущено товарной воды потребителям, в¦ куб.м ¦ 9 748 665,4¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦8.3.1¦Бюджетным потребителям ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦8.3.2¦Населению ¦ куб.м ¦ 0 ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦8.3.3¦Прочим потребителям ¦ куб.м ¦ 9 748 665,4¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦9 ¦Объем реализации воды питьевого качества¦ куб.м ¦ 9 748 665,4¦
¦ ¦по приборам учета ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦10 ¦Объем реализации воды питьевого качества¦ куб.м ¦ 0 ¦
¦ ¦по нормативу ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦11 ¦Доля воды, отпущенной по показаниям¦ % ¦ 100,0¦
¦ ¦приборов учета, в т.ч. ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦11.1 ¦Бюджетным потребителям ¦ % ¦ 0 ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦11.2 ¦Населению ¦ % ¦ 0 ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦11.3 ¦Прочим потребителям ¦ % ¦ 100,0¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦12 ¦Удельное потребление воды населением ¦куб.м/час ¦ 0 ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦13 ¦Объем отпущенной воды на 1 человека ¦куб.м/чел.¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ в месяц ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦14 ¦Присоединенная мощность потребителей¦куб.м/час ¦ 1 326,6¦
¦ ¦товаров (услуг) по холодному¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦15 ¦Целевые показатели энергосбережения и¦ X ¦ X ¦
¦ ¦повышения энергетической эффективности ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦15.1 ¦Сокращение потерь воды при подаче в сеть ¦ % ¦ 0 ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦15.2 ¦Оснащенность приборами учета потребителей¦ % ¦ 100,0¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦15.3 ¦Снижение потребления электрической¦ % ¦ 0% ¦
¦ ¦энергии на технологические нужды ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+
¦15.4 ¦Снижение потребления электрической¦ % ¦ 0% ¦
¦ ¦энергии на собственные нужды ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------------------------+----------+--------------

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС
--------T----------------------------------------T-----------T-----------¬
¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦
¦ п/п ¦ ¦ измерения ¦ регулиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦1 ¦Является ли организация плательщиком НДС¦ да/нет ¦ да ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ X ¦ X ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2 ¦Реализовано воды, в том числе: ¦ тыс.куб.м ¦ 11 621,095¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.1 ¦расход воды на собственные нужды¦ тыс.куб.м ¦ 1 872,430¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.2 ¦отпущено воды другим водопроводам ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3 ¦объем воды, реализованной потребителям,¦ тыс.куб.м ¦ 9 748,665¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3.1 ¦население ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3.2 ¦бюджетные организации ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦2.3.3 ¦прочие потребители ¦ тыс.куб.м ¦ 9 748,665¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦3 ¦Присоединенная мощность потребителей¦ тыс.куб.м/¦ 1,33 ¦
¦ ¦товаров (услуг) по холодному¦ час ¦ ¦
¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ¦ тыс.руб. ¦111 562,58 ¦
¦ ¦(ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4 ¦Подъем воды (РПВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 76 427,50 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 76 427,50 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.1 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.2 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 164,20 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.3 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 49,75 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.4 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.5 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.6 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.6.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.7 ¦оплата воды, полученной со стороны ¦ тыс.руб. ¦ 76 213,54 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.7.1¦объем воды, полученной со стороны ¦ тыс.куб.м ¦ 9 491,10 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.8 ¦услуги по транспортированию неочищенной¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦воды, оказываемые сторонними¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.8.1¦объем неочищенной воды, транспортируемый¦ тыс.куб.м ¦ 9 491,10 ¦
¦ ¦сторонними организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.9 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.1.10 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦4.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5 ¦Очистка воды (РОВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 336,55 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 273,74 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.1 ¦материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.2 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.3 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.4 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.5 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.6 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.7 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.7.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.8 ¦услуги по очистке воды, оказываемые¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦сторонними организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.8.1¦объем воды, переданный на очистку¦ тыс.куб.м ¦ 9 491,10 ¦
¦ ¦сторонним организациям ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.9 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 273,74 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.1.10 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦5.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 62,81 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6 ¦Транспортирование воды (РТВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 34 798,53 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 34 651,97 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.1 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.2 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 328,41 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.3 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 99,51 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.4 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 33 585,34 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.5 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.6 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.6.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.7 ¦услуги по транспортированию воды,¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦оказываемые сторонними организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.7.1¦объем воды, транспортируемый сторонними¦ тыс.куб.м ¦ 9 491,10 ¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.8 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 638,72 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.1.9 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦6.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 146,56 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7 ¦Расходы на весь технологический процесс¦ тыс.руб. ¦111 562,58 ¦
¦ ¦- всего: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦111 353,21 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.1 ¦материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.2 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.3 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 492,61 ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.4 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 149,26 ¦
¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.5 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 33 585,34 ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.6 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.7 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.7.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.8 ¦оплата воды, полученной со стороны ¦ тыс.руб. ¦ 76 213,54 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.9 ¦услуги, оказываемые сторонними¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦организациями, стоимость которых¦ ¦ ¦
¦ ¦регулируется ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.10 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 912,46 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.1.11 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦7.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 209 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8 ¦Валовая прибыль: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.1 ¦Прибыль на развитие производства ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.2 ¦Прибыль на социальное развитие ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.3 ¦Прибыль на поощрение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.4 ¦Прибыль на прочие цели ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.5 ¦Налоги, сборы, платежи, относимые на¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦финансовый результат: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.5.1 ¦налог на прибыль при ОСН ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.5.2 ¦единый налог при УСН ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦8.5.3 ¦прочие налоги и платежи ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦9 ¦Убыток ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦10 ¦Внереализационные расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦11 ¦Товарная продукция ¦ тыс.руб. ¦111 562,58 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦средства на реализацию Производственной¦ ¦ ¦
¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12.1 ¦амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12.2 ¦прибыль (без учета налога на прибыль) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12.3 ¦ремонтный фонд ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦12.4 ¦прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦средства на реализацию Инвестиционной¦ ¦ ¦
¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.1 ¦амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.2 ¦прибыль на развитие производства (без¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
¦ ¦учета налога на прибыль) ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.3 ¦плата за подключение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦13.4 ¦прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦
+-------+----------------------------------------+-----------+-----------+
¦14 ¦Среднеотпускной тариф (одноставочный) ¦руб./куб.м ¦ 9,60 ¦
L-------+----------------------------------------+-----------+------------

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС
----T------------T-----------T-------------------------------------------¬
¦ № ¦Наименование¦Вид услуги ¦ График реализации мероприятий ¦
¦п/п¦мероприятия ¦ ¦ Производственной программы ¦
¦ ¦ ¦ +---------T----------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦I квартал¦II квартал¦III квартал¦IV квартал¦
+---+------------+-----------+---------+----------+-----------+----------+
¦ На период регулирования ¦
+------------------------------------------------------------------------+
¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального ¦
¦ характера ¦
+---T------------T-----------T---------T----------T-----------T----------+
¦1.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по I разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦
+---T------------T-----------T---------T----------T-----------T----------+
¦2.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по II разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование ¦
¦ организации производства ¦
+---T------------T-----------T---------T----------T-----------T----------+
¦3.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по III разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+
¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической ¦
¦ эффективности ¦
+---T------------T-----------T---------T----------T-----------T----------+
¦4.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+----------+-----------+----------+
¦ Итого по IV разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
L----------------------------+---------+----------+-----------+-----------

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ТАНЕКО"

Форма № 6-ПП ВС
------T----------------------------------------------------T-------------¬
¦ № ¦ Наименование показателей ¦ На период ¦
¦ п/п ¦ ¦регулирования¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1 ¦Обеспечение объемов производства товаров (оказания¦ X ¦
¦ ¦услуг) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.1¦Объем производства товаров и услуг (куб.м) ¦ 2 129 994 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.2¦Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м) ¦ 9 748 665,4 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦в т.ч. - населению ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- бюджетным организациям ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- прочим потребителям ¦ 9 748 665,4 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Справочно: отпуск воды "технического качества", не¦ 9 491 101 ¦
¦ ¦прошедшей очистку (по всем группам потребителей) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.3¦Объем потерь (куб.м) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Объем отпуска в сеть (куб.м) ¦11 621 095,4 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Уровень потерь (%) ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Справочно: расходы на собственные технологические¦ 0 ¦
¦ ¦нужды системы водоснабжения (куб.м) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м) ¦ 0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.4¦Протяженность сетей (всех видов в однотрубном¦ 81,38¦
¦ ¦представлении) (км) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) ¦ 40,00¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 250 мм до 500 мм (км) ¦ 30,00¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 5,00¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 6,38¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦количество колодцев/автономных водоразборных колонок¦ 0 ¦
¦ ¦(для нецентрализованного водоснабжения) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Коэффициент потерь (куб.м/км) ¦ 0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.5¦Удельное водопотребление (куб.м/чел.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Численность населения, пользующегося услугами данной¦ 0 ¦
¦ ¦организации (чел.) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2 ¦Надежность снабжения потребителей товарами¦ X ¦
¦ ¦(услугами) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2.1¦Аварийность систем коммунальной инфраструктуры¦ 0 ¦
¦ ¦(ед./км) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество аварий на системах коммунальной¦ 0 ¦
¦ ¦инфраструктуры (ед.) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2.2¦Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том¦ 9% ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 9% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Фактический срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 3 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Нормативный срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 35 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Возможный остаточный срок службы оборудования (лет),¦ X ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 32 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2.3¦Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 250 мм до 500 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2.4¦Уровень загрузки производственных мощностей (%) ¦ 32% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 32% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Фактическая производительность оборудования (куб.м) ¦ X ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 2 711 929,3 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Установленная производительность оборудования¦ X ¦
¦ ¦(куб.м) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 8 500 000,0 ¦
L-----+----------------------------------------------------+--------------

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС
------T----------------------------------------------------T-------------¬
¦№ п/п¦ Наименование показателей ¦ На период ¦
¦ ¦ ¦регулирования¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1 ¦Качество производимых товаров (оказываемых услуг) ¦ X ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.1¦Наличие контроля качества товаров и услуг (%) ¦ 0% ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Фактическое количество произведенных анализов проб¦ X ¦
¦ ¦на системах коммунальной инфраструктуры¦ ¦
¦ ¦водоснабжения (ед.), в том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Нормативное количество произведенных анализов проб¦ X ¦
¦ ¦на системах коммунальной инфраструктуры¦ ¦
¦ ¦водоснабжения (ед.), в том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.2¦Соответствие качества товаров и услуг установленным¦ 0% ¦
¦ ¦требованиям (%) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в¦ X ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 0 ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.3¦Перебои в снабжении потребителей (часов на¦ 0 ¦
¦ ¦потребителя) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Продолжительность отключений потребителей от¦ 0 ¦
¦ ¦предоставления товаров/услуг (часов) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество потребителей, страдающих от отключений¦ 0 ¦
¦ ¦(человек) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+
¦1.1.4¦Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров¦ 24 ¦
¦ ¦и услуг (час./день) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество часов предоставления услуг в отчетном¦ 8 760 ¦
¦ ¦периоде (часов) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество дней предоставления услуг в отчетном¦ 365 ¦
¦ ¦периоде (день) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Годовая продолжительность работы водозаборов в¦ 0 ¦
¦ ¦отчетном периоде (часов) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Годовая продолжительность работы системы очистки¦ 0 ¦
¦ ¦воды в отчетном периоде (часов) ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Годовая продолжительность работы системы¦ 8 760 ¦
¦ ¦транспортирования воды в отчетном периоде (часов) ¦ ¦
L-----+----------------------------------------------------+--------------


------------------------------------------------------------------


Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru